2025年单位整改措施报告范文.docx

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2025年单位整改措施报告范文

2024年11月,上级党委第三巡视组向我单位反馈了巡视意见,共指出4大类12项具体问题;同期,省审计厅对我单位2023年度预算执行及专项经费使用情况开展审计,提出8项整改建议。经梳理整合,两类监督反馈问题存在交叉重叠,最终形成涵盖“制度执行与内部管理、资产管理与使用效能、作风建设与责任落实、信息化建设与数据应用”4个核心领域的15项整改任务。为全面落实“问题不解决不松劲、解决不彻底不放手”的整改要求,现结合单位实际,制定本整改措施如下:

一、制度执行与内部管理问题整改

(一)针对“财务审批流程不规范,部分支出依据不充分”问题

2024年巡视及审计共抽查20

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