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审计理论刘汉文课件单击此处添加副标题汇报人:XX
目录壹审计理论基础贰审计准则与标准叁审计风险与质量控制肆审计证据与分析伍审计报告与沟通陆案例分析与实操
审计理论基础章节副标题壹
审计定义与目的审计目的确保信息真实性审计定义对财务活动审查0102
审计职能与原则审计对经济活动的真实性、合法性进行监督,确保经济行为合规。经济监督职能审计过程需保持客观态度,依据事实,公正评价被审计对象。客观公正原则
审计方法与程序采用随机或系统抽样,对部分数据进行审计,以推断整体情况。审计抽样法明确审计目标,制定计划,实施审计,记录发现,提出改进建议。审计流程
审计准则与标准章节副标题贰
国际审计准则含一般、外勤、报告准则基本内容国际会计师联合会制定机构
国内审计标准法律法规依据包括宪法、审计法等法律及行政法规。规章制度规范涵盖国务院部门及地方政府等制定的规章制度。
准则与标准的比较0201准则规范行为,标准评价优劣定义与作用适用范围准则权威约束,标准分层地域特征差异准则约束审计主体,标准广泛适用03
审计风险与质量控制章节副标题叁
审计风险模型AR=IR×CR×DR模型定义固有、控制、检查风险模型要素现代审计风险融入战略风险分析
质量控制体系建立审计质量标准,明确审计流程和要求。标准制定实施持续的质量监控,确保审计过程符合标准。持续监控
风险应对策略明确审计职责,建立风险责任制度,确保各环节有人负责。建立责任制度加强审计人员培训,提高综合素质,增强风险识别与应对能力。提高人员素质
审计证据与分析章节副标题肆
证据收集方法通过审查记录和文件,实物检查及观察活动收集证据。检查与观察向相关人员询问,并向第三方发函获取书面答复以核实信息。询问与函证
证据评估技术评估证据是否真实可靠,反映事实原貌。客观性评价判断证据数量是否足够,能否支持审计结论。充分性判断
分析性复核应用01数据对比分析通过历史数据与当前数据对比,识别异常变动,评估潜在风险。02趋势预测分析利用数据趋势预测未来情况,为审计决策提供依据。
审计报告与沟通章节副标题伍
审计报告的编制汇总分析审计证据,确保资料真实完整。整理工作底稿依据审计结果,确定审计报告的意见类型和措辞。确定报告类型根据审计发现,提请被审计单位调整财务报表。调整财务报表010203
审计结果沟通01明确沟通目标确保双方对审计结果有共同理解,明确改进方向。02选择合适方式根据沟通对象选择书面或口头报告,确保信息准确传达。
报告的法律责任因过失造成损失需担责审计机关及人员等审计法律责任责任主体
案例分析与实操章节副标题陆
经典案例剖析剖析某公司财务舞弊手段,揭示审计在发现与防范中的作用。财务舞弊案通过案例展示内部控制失效导致的后果,强调审计对内控的重要性。内部控制失效
审计实操技巧运用软件工具,快速比对财务数据,识别异常交易,提高审计效率。数据比对分析合理选取样本,通过样本审计结果推断整体,确保审计质量同时控制成本。抽样审计法
案例与实操的结合通过模拟案例场景进行实操练习,提升实战能力。案例模拟实操将实际审计操作融入经典案例中,增强理解。实操融入案例
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