2025年度医院审计部工作总结暨下一步工作计划.docx

2025年度医院审计部工作总结暨下一步工作计划.docx

  1. 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。。
  2. 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  3. 3、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

2025年度医院审计部工作总结暨下一步工作计划

2025年度,医院审计部在院党委、院长办公会的直接领导下,紧密围绕“强管理、控风险、促发展”核心目标,以《卫生健康系统内部审计工作规定》《医院内部审计规范》为指导,聚焦财务收支、基建工程、经济责任、设备采购、医保资金等关键领域,全年累计完成审计项目47项(含专项审计12项、跟踪审计8项、离任审计5项),提出审计建议103条,推动修订制度18项,核减不合理支出1268万元,督促收回长期挂账资金342万元,审计整改完成率98.6%,为医院规范经济运行、防范廉政风险、提升资源使用效益发挥了重要保障作用。现将本年度工作总结如下,并结合医院“十四五”发展规

文档评论(0)

欣欣 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档