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2023年全国自考审计学试题及答案资料

姓名:__________考号:__________

一、单选题(共10题)

1.审计的基本目的是什么?()

A.查明错误和舞弊行为

B.提高企业内部管理水平

C.审查财务报表的真实性、公允性

D.增强企业对外部融资的能力

2.下列哪项不属于审计的分类?()

A.按审计主体分类

B.按审计内容分类

C.按审计时间分类

D.按审计方法分类

3.审计证据的主要来源是什么?()

A.内部控制制度

B.财务报表

C.现场调查

D.会计凭证

4.审计师在执行审计工作时,以下哪项行为是不适当的?()

A.保持独立性和客观性

B.保守秘密

C.滥用职权

D.严格遵守审计准则

5.审计报告的目的是什么?()

A.评价企业的经营成果

B.评价企业的财务状况

C.提供审计证据

D.表明审计师的独立性

6.审计师在审计过程中,应当重点关注哪些方面?()

A.财务报表的真实性、公允性

B.企业的内部控制制度

C.企业的经营成果

D.企业的财务状况

7.审计师在执行审计程序时,以下哪项是错误的?()

A.确保审计程序的充分性

B.确保审计程序的适当性

C.忽略审计程序的重要性

D.严格遵守审计准则

8.审计意见的类型有哪些?()

A.积极意见、保留意见、否定意见

B.普通意见、特殊意见、无保留意见

C.预先意见、事后意见、综合意见

D.审计意见、保留意见、否定意见

9.审计报告的编制要求是什么?()

A.审计师应当独立、客观、公正地编制审计报告

B.审计报告应当真实、完整、准确、及时

C.审计报告应当简明扼要、通俗易懂

D.以上都是

10.审计师在审计过程中,应当如何处理审计发现的问题?()

A.忽略问题,继续审计

B.与企业沟通,寻求解决方案

C.直接向企业负责人报告问题

D.向企业财务部门报告问题

11.审计师在执行审计工作时,以下哪项行为是不适当的?()

A.保持独立性和客观性

B.保守秘密

C.透露审计计划

D.严格遵守审计准则

二、多选题(共5题)

12.审计的目的是什么?()

A.评价和改善内部控制

B.提供财务报表审计意见

C.查明错误和舞弊

D.评估企业的经营成果

13.审计师在审计过程中需要获取哪些审计证据?()

A.内部控制文件

B.会计凭证

C.现场观察

D.被审计单位的陈述

14.审计报告可以包括哪些内容?()

A.审计师姓名和会计师事务所名称

B.财务报表审计意见

C.审计发现的问题和建议

D.被审计单位对审计意见的回应

15.审计的类型可以分为哪些?()

A.按审计主体分类

B.按审计内容分类

C.按审计时间分类

D.按审计方法分类

16.审计师在执行审计程序时,应当遵循哪些原则?()

A.独立性原则

B.客观性原则

C.公正性原则

D.效率性原则

三、填空题(共5题)

17.审计的基本目标是保证财务报表的______。

18.审计师在进行审计工作时,应当保持______和______。

19.审计证据按照其来源可以分为______证据和______证据。

20.审计意见分为______意见、______意见、______意见和______意见。

21.审计程序通常包括______、______、______和______等步骤。

四、判断题(共5题)

22.审计师在执行审计工作时,可以接受被审计单位的任何礼物。()

A.正确B.错误

23.审计意见的类型只有无保留意见和保留意见。()

A.正确B.错误

24.审计师在审计过程中,不需要考虑被审计单位的内部控制。()

A.正确B.错误

25.审计报告应当包含被审计单位的财务报表。()

A.正确B.错误

26.审计师在审计过程中,必须对所有的交易和事项进行详细审查。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

27.请简述审计师在审计过程中进行风险评估的目的。

28.什么是内部控制?内部控制对审计有什么影响?

29.审计师在审计过程中如何获取充分、适当的审计证据?

30.审计意见的类型有哪些?为什么审计意见可能为保留意见或否定意见?

31.请解释审计师在审计报告中对财务报表的审计意见。

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