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2025年度医院审计部工作总结暨下一步工作计划
2025年,医院审计部在院党委、行政的正确领导下,深入贯彻落实《审计署关于内部审计工作的规定》《卫生健康系统内部审计工作规定》等文件精神,紧密围绕医院“高质量发展年”总体目标,以“监督、服务、增值”为核心职能,聚焦主责主业,强化风险防控,深化管理服务,全年累计完成各类审计项目58项,提出审计建议127条,推动修订制度23项,核减不合理支出1892万元,有效发挥了内部审计“经济卫士”和“管理参谋”作用。现将本年度工作开展情况及下一步计划总结如下:
一、2025年度主要工作成效
(一)以制度建设为基础,筑牢审计工作根基
本年度重点推进审计制度
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