四川省会计从业继续教育考试题.docxVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

四川省会计从业继续教育考试题

一:选择题(特别提醒:未定项题型。其对的答案可能是一个或多个选项)

1:资金营运活动中内控的重要目标是()

保持市场经营各环节资金供求的动态平衡

禁止资金体外循环

保证资金安全完整

促进资金合理循环与周转,提高资金使用效率

2:公司规范的治理结构包含()

监事会

经理

董事会

股东(大)会

3:公司应由()负责内控的建立健全和有效实施

审计委员会

董事会

经理层

监事会

4:对资金活动控制的总体规定中,说法对的的有()

资金集中管理是方向

科学决议是关键

业务流程是重点

风险控制是关键

制度建设是基础

5:营运资金内控中关键控制点及方法包含()

审批

银行账户管理

票据和印章管理

收支点

复核

6:内控制度是以下多个管理制度的融合()

全方面预算管理

其余业务管理制度

QHSE

内控体系

ERP

7:公司的风险分析方法包含()

定性分析

定性与定量分析相结合

其余方法

定量分析

8:内部控制要素包含()

内部监督

内部环境

风险评估

控制活动

信息与沟通

9:以下说法中对的的有()

出纳审核相关收付凭证后应加盖戳记

财务专用章和法人章要由不一样的人分管

对保管的资金要定时和不定时盘点

出纳依照收付凭证登曰记账

10:实施内控的重要保证是()

内部监督

内部环境

信息与沟通

内部审计

11:内部控制缺陷通常包含()

通常性错误

设计缺陷

个别漏掉

运营缺陷

12:资金活动内控指导合用范围是()

上市公司

非公司单位

小公司

公司单位

13:内部控制的要素包含()

内部监督

内部环境

控制活动

内部风险评估

信息沟通

14:公司通常应履行哪些社会责任()

安全生产

资源节约

产品质量

促进就业

环境保护

15:内部控制评价的责任主体是()

监事会

审计委员会

董事会

经理

二:判断题

1:依照公司的情况不一样内控的边界也不一样,是以公司全方面风险管理为导向的全部业务风险

对的

错误

2:公司可以运用信息化进行内部控制,但信息化管理不是万能的

对的

错误

3:资金内控活动中科学决议是关键

对的

错误

4:董事会负责内部控制的建立健全和关于效实施;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的平常运营

对的

错误

5:风险的分担是指公司准备借助别人力量,采取业务分包、购置保险等方式和适当的控制方法,将风险控制在承受度之内的策略

对的

错误

6:不一样的公司,不一样的发展阶段,内控方法都基本一致

对的

错误

7:筹资活动管控的业务流程包含提出筹资方案,进行方案论证,对筹资方案进行审批,编制筹资计划与执行,对筹资活动监督评价与责任追究等方面

对的

错误

8:公司的无效融资可能会导致引起债务危机

对的

错误

9:公司应运用当代信息技术进行信息集成与共享,充分发挥信息技术在信息与沟通中的作用

对的

错误

10:内控就是要让公司的管理合规,即进行模式化管理

对的

错误

11:举报投诉制度和举报人保护制度不应该传递至全体员工

对的

错误

12:良好的公司治理是内控的基础,是必要条件

对的

错误

13:公司应该结合不一样发展阶段和业务拓展情况,连续收集与风险变化相关的信息,进行风险识别分析,及时调整应对策略

对的

错误

14:公司的管理制度与内控制度是基本等同的

对的

错误

15:资金活动内控的重要内容包含筹资活动、投资活动、资金营运等

对的

错误

16:加强资金活动监控的目标是维护资金安全完整、防范资金活动风险、提高资金效益、促进公司健康发展、保证公司战略目标的实现

对的

错误

17:资金内控活动的三个方面都要注意收益成本原则,保证最有效的使用资金

对的

错误

18:内控有效实施与风险管理是两个不一样的领域的概念

对的

错误

19:内控评价的宗旨在于完善

对的

错误

20:忽视公司间的文化差异,可能导致并购重组失败

对的

错误

您可能关注的文档

文档评论(0)

181****8523 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档