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2025《审计学》判断题3(附答案)

姓名:__________考号:__________

题号

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一、单选题(共10题)

1.审计的基本目标是评估企业的财务报表是否真实公允地反映了企业的财务状况和经营成果。()

A.正确

B.错误

2.内部审计的职责是确保企业内部各项业务活动的合规性和有效性。()

A.正确

B.错误

3.注册会计师的审计意见分为无保留意见、保留意见、否定意见和拒绝表示意见。()

A.正确

B.错误

4.审计师在执行审计程序时,应当保持独立性和客观性。()

A.正确

B.错误

5.审计师在审计过程中,可以不对外部信息进行验证。()

A.正确

B.错误

6.审计报告应当包括审计师对财务报表的总体评价。()

A.正确

B.错误

7.审计师在审计过程中,应当关注企业的内部控制制度。()

A.正确

B.错误

8.审计师可以接受企业的聘请,担任企业的内部审计员。()

A.正确

B.错误

9.审计师在审计过程中,可以不遵循审计准则。()

A.正确

B.错误

二、多选题(共5题)

10.审计过程中,审计师应当关注以下哪些方面的内部控制?()

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

E.监督

11.审计报告应当包含哪些内容?()

A.引言段

B.风险评估段

C.审计发现段

D.审计结论段

E.管理层对财务报表的责任段

12.以下哪些属于审计师在审计过程中应遵循的职业道德准则?()

A.独立性

B.客观性

C.专业胜任能力

D.保密

E.职业行为

13.审计师在审计过程中,哪些因素可能影响审计意见?()

A.财务报表的真实性

B.财务报表的公允性

C.内部控制的有效性

D.审计程序的设计与执行

E.客户的行业特点

14.审计师在审计过程中,应当如何处理审计发现的问题?()

A.记录在审计工作底稿中

B.与管理层沟通

C.获取充分的审计证据

D.对问题进行评价和报告

E.采取必要的纠正措施

三、填空题(共5题)

15.审计师在执行审计程序时,应当保持与被审计单位的______关系。

16.审计意见分为无保留意见、______意见、否定意见和拒绝表示意见。

17.审计师在审计过程中,应当关注企业的______制度。

18.审计报告应当包括______段,以说明管理层对财务报表的责任。

19.审计师在审计过程中,应当遵循______,以保证审计工作的规范性和有效性。

四、判断题(共5题)

20.审计师在审计过程中,可以不遵守职业道德准则。()

A.正确B.错误

21.审计意见只包含对财务报表真实性的判断。()

A.正确B.错误

22.内部审计是外部审计的一部分。()

A.正确B.错误

23.审计师在审计过程中,应当对所有的财务报表项目进行详细审查。()

A.正确B.错误

24.审计报告可以不对外公开。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

25.什么是审计师在审计过程中应当遵循的独立性原则?

26.为什么审计师在审计过程中需要对内部控制进行评估?

27.审计报告中的审计意见段通常包含哪些内容?

28.在审计过程中,审计师如何处理与管理层之间的分歧?

29.审计师在审计过程中,如何确保审计证据的充分性和适当性?

2025《审计学》判断题3(附答案)

一、单选题(共10题)

1.【答案】A

【解析】审计的基本目标是确保财务报表的可靠性和公正性,以帮助信息使用者做出合理的决策。

2.【答案】A

【解析】内部审计的主要职责是对企业内部的风险管理和内部控制进行评估,确保业务活动的合规性和有效性。

3.【答案】A

【解析】注册会计师根据审计过程中发现的问题,会出具无保留意见、保留意见、否定意见或拒绝表示意见。

4.【答案】A

【解析】审计师执行审计程序时,必须保持独立性和客观性,以保证审计意见的公正和准确。

5.【答案】B

【解析】审计师在审计过程中,需要对内外部信息进行验证,以确保审计意见的准确性。

6.【答案】A

【解析】审计报告是审计师对财务报表审计结果的总结,必须包括对财务报表的总体评价。

7.【答案】A

【解析】内部控制制度是审计师在审计过程中需要关注的重要内容,以评估企

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