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中级审计师考试《审计专业相关知识》应试题及答案
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.审计过程中,内部控制的主要目标是下列哪项?()
A.提高审计效率
B.保障财务报告的可靠性
C.减少审计风险
D.降低审计成本
2.在审计过程中,审计师首先应当执行的是哪项工作?()
A.审计抽样
B.风险评估
C.审计计划
D.审计报告
3.审计师在执行审计程序时,下列哪项不是审计证据的来源?()
A.内部文件和记录
B.外部文件和记录
C.审计师的专业判断
D.被审计单位的管理层
4.审计师在确定审计重要性水平时,以下哪项不是考虑因素?()
A.财务报表使用者的需求
B.会计准则的要求
C.企业的规模和复杂性
D.审计师的专业判断
5.审计师在执行审计工作时,以下哪项不是审计师独立性要求?()
A.客观性
B.专业胜任能力
C.保密性
D.经济利益
6.审计师在执行内部控制测试时,以下哪项不是测试目标?()
A.评估内部控制的有效性
B.确定内部控制的设计是否合理
C.识别内部控制缺陷
D.确定内部控制执行情况
7.审计报告中,审计师对财务报表的审计意见通常分为哪几类?()
A.无保留意见、保留意见、否定意见和无法表示意见
B.无保留意见、保留意见和否定意见
C.无保留意见和保留意见
D.无保留意见和否定意见
8.审计师在执行审计工作时,以下哪项不是审计师职业道德要求?()
A.独立性
B.专业胜任能力
C.保密性
D.盈利性
9.审计师在执行审计抽样时,以下哪种抽样方法不考虑抽样单位之间的差异?()
A.随机抽样
B.概率抽样
C.判断抽样
D.阶段抽样
10.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计程序的一部分?()
A.审计计划
B.风险评估
C.审计抽样
D.财务报表编制
二、多选题(共5题)
11.审计师在实施风险评估程序时,以下哪些是可能的风险因素?()
A.内部控制缺陷
B.管理层舞弊风险
C.外部法律和法规变化
D.信息技术问题
12.审计师在执行审计抽样时,以下哪些是影响抽样风险的因素?()
A.样本大小
B.样本代表性
C.总体规模
D.审计师的判断
13.审计报告中,审计师可能发表以下哪些意见?()
A.无保留意见
B.保留意见
C.否定意见
D.无法表示意见
14.审计师在执行内部控制测试时,以下哪些是测试的步骤?()
A.确定内部控制目标
B.识别内部控制活动
C.评估内部控制的设计和执行情况
D.识别内部控制缺陷
15.审计师在确定审计重要性水平时,以下哪些因素需要考虑?()
A.财务报表使用者的需求
B.会计准则的要求
C.企业的规模和复杂性
D.审计师的专业判断
三、填空题(共5题)
16.审计师在执行审计程序时,应当遵循的审计准则包括______。
17.审计师在执行风险评估程序时,应当关注企业的______。
18.审计师在执行实质性程序时,对重大错报风险的评估是______。
19.审计师在编制审计报告时,应当说明审计工作的______。
20.审计师在执行审计工作时,应当保持______。
四、判断题(共5题)
21.审计师在审计过程中,不需要对内部控制进行测试。()
A.正确B.错误
22.审计师在执行审计抽样时,样本越大,抽样风险越小。()
A.正确B.错误
23.审计师在审计报告中,应当对财务报表的真实性负责。()
A.正确B.错误
24.审计师在执行审计工作时,独立性是首要考虑的因素。()
A.正确B.错误
25.审计师在确定审计重要性水平时,不需要考虑审计风险。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.请简述审计师在风险评估程序中应当关注的主要内部控制要素。
27.如何理解审计师在执行审计抽样时的代表性原则?
28.在审计过程中,审计师如何处理与管理层沟通发现的问题?
29.请解释审计师在编制审计报告时应当遵循的总体要求和原则。
30.审计师在执行审计工作时,如何确保其独立性?
中级审计师考试《审计专业相关知识》应试题及答案
一、单选题(共10题)
1.【答案】B
【解析】内部
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