精选国家开放大学电大《审计学》形考任务4试题及答案.docxVIP

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精选国家开放大学电大《审计学》形考任务4试题及答案

姓名:__________考号:__________

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一、单选题(共10题)

1.审计的基本职能不包括以下哪项?()

A.验证财务报表的真实性

B.提供管理建议

C.监督财务活动

D.评估公司价值

2.以下哪项不是审计的三大目标?()

A.评价财务报表的公允性

B.验证财务报表的真实性

C.评估公司治理结构

D.评价内部控制的有效性

3.审计师在执行审计工作时,以下哪项行为是不恰当的?()

A.对客户的财务报表进行独立审查

B.与客户讨论审计发现的问题

C.在审计报告中发表个人意见

D.接受客户提供的未经审计的财务信息

4.审计师在执行风险评估程序时,以下哪项不是常用的方法?()

A.内部控制测试

B.流程图分析

C.风险矩阵

D.审计抽样

5.审计师在编制审计报告时,以下哪项内容是必须包含的?()

A.审计师的独立性和专业能力

B.审计工作的时间范围

C.审计发现的所有问题

D.审计师对财务报表的意见

6.以下哪项不是审计师在执行审计工作时应遵循的职业道德原则?()

A.独立性

B.客观性

C.专业胜任能力

D.个人利益最大化

7.审计师在执行审计程序时,以下哪项不是内部控制的目标?()

A.保证财务报表的可靠性

B.防止和发现错误和舞弊

C.提高经营效率

D.增强客户满意度

8.审计师在确定审计证据的充分性和适当性时,以下哪项不是考虑的因素?()

A.证据的相关性

B.证据的可靠性

C.证据的充分性

D.审计师的主观判断

9.以下哪项不是审计师在审计过程中应遵守的程序?()

A.验证财务报表的真实性

B.评估内部控制的有效性

C.确定审计证据的充分性和适当性

D.审计师自行决定审计报告的格式

10.审计师在审计过程中,以下哪项行为是不恰当的?()

A.与客户沟通审计发现的问题

B.保持审计独立性

C.接受客户提供的未经审计的财务信息

D.评价内部控制的有效性

二、多选题(共5题)

11.审计师在评估内部控制设计有效性时,需要考虑哪些方面?()

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

E.监控活动

12.以下哪些是审计风险的三要素?()

A.重大错报风险

B.检测风险

C.控制风险

D.审计风险

E.风险评估

13.审计师在实施实质性程序时,可以采用以下哪些方法?()

A.审计抽样

B.审计观察

C.审计询问

D.审计函证

E.审计分析程序

14.审计师在编制审计报告时,需要包括哪些基本要素?()

A.审计意见

B.审计范围

C.审计发现的问题

D.审计师的责任声明

E.财务报表的描述

15.以下哪些属于审计师的职业道德要求?()

A.独立性

B.客观性

C.专业胜任能力

D.谨慎性

E.保密性

三、填空题(共5题)

16.审计师在执行审计工作前,应当对客户的内部控制进行初步评估,以确定审计风险的高低,这一评估过程称为______。

17.审计师在审计过程中,应当保持______,以避免对审计意见的独立性产生不利影响。

18.审计师在实施实质性程序时,可以通过______来获取充分、适当的审计证据。

19.审计报告中的______部分应当说明审计师对财务报表的意见。

20.审计师在执行审计工作时,应当遵循______,以确保审计工作的质量和效果。

四、判断题(共5题)

21.审计师在执行审计工作时,不需要对客户的内部控制进行了解。()

A.正确B.错误

22.审计师在编制审计报告时,可以不披露审计过程中遇到的重大困难。()

A.正确B.错误

23.审计师在实施审计程序时,可以仅依靠询问获取审计证据。()

A.正确B.错误

24.审计意见是指审计师对财务报表是否公允反映被审计单位财务状况和经营成果的结论。()

A.正确B.错误

25.审计师在执行审计工作时,可以接受客户的任何审计请求,无论这些请求是否超出了审计范围。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述审计师在审计过程中如何评估和管理审计风险。

27.审计意见的类型有哪些?请分别说明其含义。

28.请解释审计抽样在审计过程中的

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