2025年财务审计科工作总结及下一步工作打算.docx

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2025年财务审计科工作总结及下一步工作打算

2025年,财务审计科在单位党委的统筹领导下,紧扣“防风险、强内控、促发展”核心目标,以“精准监督、增值服务”为导向,全年累计开展各类审计项目47项(含后续整改跟踪),覆盖预算管理、资金使用、工程结算、采购招标、资产运营等12个业务领域,提出审计建议213条,推动修订制度15项,促进增收节支约1280万元,审计发现问题整改率达96.7%,较上年提升4.2个百分点,为单位规范管理、提质增效提供了有力支撑。现将本年度主要工作情况及下一步计划总结如下:

一、2025年主要工作完成情况

(一)聚焦主责主业,深化全流程审计监督

1.常规审计提质增效

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