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2025年财务审计科工作总结

2025年,财务审计科在单位管理层的统筹指导下,紧密围绕年度工作目标,以“规范管理、防控风险、增值服务”为核心,通过深化常规审计、聚焦专项监督、推动内控优化、加速数字化转型等多维度发力,全年累计完成各类审计项目67项(含跨年度延续项目),提出整改建议189条,推动修订制度12项,协助挽回经济损失382万元,审计覆盖率较上年提升15%,整改完成率达94%(较上年提高7个百分点),为单位资金安全、流程规范和效益提升提供了有力支撑。现将本年度主要工作情况总结如下:

一、深耕常规审计,筑牢合规底线

本年度常规审计以“全流程穿透、全周期跟踪”为策略,重点覆盖预算执行、财务

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