2025年财务审计科工作总结和年工作要点.docx

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2025年财务审计科工作总结和年工作要点

2025年,财务审计科在单位党委的统筹领导下,紧扣“规范管理、防控风险、增值服务”核心职能,以制度执行监督为基础,以重点领域审计为抓手,以问题整改闭环为关键,全年完成各类审计项目42项(含专项审计15项、经济责任审计8项、常规审计19项),提出管理建议107条,推动修订内部制度12项,促进增收节支约680万元,审计发现问题整改完成率98.6%,较上年提升3.2个百分点,为单位高质量发展提供了有力的监督保障。现将全年工作情况总结如下,并提出2026年工作要点。

一、2025年主要工作完成情况

(一)深化制度建设,筑牢规范管理根基

以“制度-执行

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