2025年财务审计科工作总结及2026年工作计划.docx

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2025年财务审计科工作总结及2026年工作计划

2025年,财务审计科在公司党委、董事会的统筹领导下,紧扣“防风险、促合规、增价值”核心目标,以《内部审计准则》为基准,围绕年度经营重点、管理层关注痛点及风险高发领域,系统开展常规审计、专项审计及后续跟踪,全年累计完成审计项目72项(含常规审计45项、专项审计27项),覆盖98%的一级业务单元及85%的重点子公司,提出审计建议196条,推动完善制度23项,促进增收节支约4200万元,为公司高质量发展提供了有力的监督保障。现将全年工作开展情况总结如下,并结合2026年公司战略目标提出下一步工作计划。

一、2025年财务审计工作主要成效

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