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2025年财务审计科工作总结与计划

2025年,财务审计科在单位管理层的指导下,紧扣“防风险、促规范、强管理”核心目标,全年累计开展各类审计项目52项,覆盖下属单位12家、本级部门8个,涉及资金总额约23.6亿元,提出审计建议147条,推动整改问题98项,整改完成率92.3%,推动修订制度15项、新建制度7项,为单位规范运营、降本增效发挥了重要支撑作用。现将本年度工作情况总结如下,并对2026年重点任务作出部署。

一、2025年主要工作成效

(一)聚焦主责主业,常规审计质效双升

1.财务收支审计精准发力。全年对8家下属单位开展财务收支审计,重点核查预算执行、资金使用、账务处理合规性。通过

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