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审计考研专硕真题及答案2025
一、单项选择题(每题2分,共10题)
1.在审计过程中,审计人员采用的风险评估程序不包括以下哪一项?
A.分析性复核
B.详细测试
C.询问管理层
D.重新执行内部控制
答案:B
2.以下哪项不属于审计工作底稿的基本要素?
A.审计目标
B.审计程序
C.审计证据
D.审计人员姓名
答案:D
3.在审计报告日,如果发现被审计单位存在重大错报,审计人员应当如何处理?
A.直接出具保留意见的审计报告
B.与管理层沟通,要求其纠正错报
C.拒绝出具审计报告
D.出具无法表示意见的审计报告
答案:B
4.以下哪项是审计过程中常用的专业判断方法?
A.统计分析
B.逻辑推理
C.经验判断
D.概率抽样
答案:C
5.在审计抽样中,以下哪项是确定样本规模的主要因素?
A.可接受的抽样风险
B.总体项目数量
C.审计人员的经验
D.审计时间和成本
答案:A
6.审计人员在进行风险评估时,通常采用的方法不包括以下哪一项?
A.流程分析
B.问卷调查
C.现场观察
D.机器学习
答案:D
7.在审计过程中,审计人员发现被审计单位存在内部控制缺陷,应当如何处理?
A.忽略该缺陷
B.直接出具否定意见的审计报告
C.与管理层沟通,要求其采取纠正措施
D.立即停止审计工作
答案:C
8.以下哪项是审计过程中常用的审计证据类型?
A.会计记录
B.管理层的解释
C.审计人员的专业意见
D.机器生成的数据
答案:A
9.在审计过程中,审计人员采用的风险评估程序不包括以下哪一项?
A.询问被审计单位员工
B.检查内部控制文档
C.重新执行内部控制
D.分析财务报表
答案:C
10.在审计报告日,如果发现被审计单位存在重大错报,审计人员应当如何处理?
A.直接出具保留意见的审计报告
B.与管理层沟通,要求其纠正错报
C.拒绝出具审计报告
D.出具无法表示意见的审计报告
答案:B
二、多项选择题(每题2分,共10题)
1.在审计过程中,审计人员采用的风险评估程序包括哪些?
A.分析性复核
B.详细测试
C.询问管理层
D.重新执行内部控制
答案:A,C,D
2.审计工作底稿的基本要素包括哪些?
A.审计目标
B.审计程序
C.审计证据
D.审计人员姓名
答案:A,B,C
3.在审计报告日,如果发现被审计单位存在重大错报,审计人员应当如何处理?
A.直接出具保留意见的审计报告
B.与管理层沟通,要求其纠正错报
C.拒绝出具审计报告
D.出具无法表示意见的审计报告
答案:B,D
4.在审计抽样中,确定样本规模的主要因素包括哪些?
A.可接受的抽样风险
B.总体项目数量
C.审计人员的经验
D.审计时间和成本
答案:A,B,D
5.审计人员在进行风险评估时,通常采用的方法包括哪些?
A.流程分析
B.问卷调查
C.现场观察
D.机器学习
答案:A,B,C
6.在审计过程中,审计人员发现被审计单位存在内部控制缺陷,应当如何处理?
A.忽略该缺陷
B.直接出具否定意见的审计报告
C.与管理层沟通,要求其采取纠正措施
D.立即停止审计工作
答案:C
7.审计过程中常用的审计证据类型包括哪些?
A.会计记录
B.管理层的解释
C.审计人员的专业意见
D.机器生成的数据
答案:A,D
8.在审计过程中,审计人员采用的风险评估程序不包括以下哪些?
A.询问被审计单位员工
B.检查内部控制文档
C.重新执行内部控制
D.分析财务报表
答案:C
9.在审计报告日,如果发现被审计单位存在重大错报,审计人员应当如何处理?
A.直接出具保留意见的审计报告
B.与管理层沟通,要求其纠正错报
C.拒绝出具审计报告
D.出具无法表示意见的审计报告
答案:B,D
10.审计过程中常用的专业判断方法包括哪些?
A.统计分析
B.逻辑推理
C.经验判断
D.概率抽样
答案:B,C
三、判断题(每题2分,共10题)
1.审计工作底稿应当包括审计目标、审计程序和审计证据。
答案:正确
2.在审计过程中,审计人员发现被审计单位存在内部控制缺陷,应当直接出具否定意见的审计报告。
答案:错误
3.审计抽样中,样本规模越大,抽样风险越低。
答案:正确
4.审计过程中,审计人员采用的风险评估程序不包括询问管理层。
答案:错误
5.在审计报告日,如果发现被审计单位存在重大错报,审计人员应当直接出具保留意见的审计报告。
答案:错误
6.审计过程中常用的审计证据类型包括会计记录和机器生成的数据。
答案:正确
7.审计人员在进行风险评估时,通常采用的方
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