- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
国际内审师考试《内部审计业务》备考题附答案
姓名:__________考号:__________
一、单选题(共10题)
1.内部审计活动的基本目标是什么?()
A.评估内部控制的有效性
B.提供独立的意见和咨询
C.识别潜在的风险和改进机会
D.确保所有业务活动都符合法律法规
2.在内部审计计划过程中,以下哪项不是计划阶段的关键任务?()
A.确定审计目标
B.确定审计范围
C.选择审计方法
D.审计报告的编写
3.内部审计师在执行审计工作时,以下哪项行为是不恰当的?()
A.保持独立性和客观性
B.依赖被审计单位的内部人员提供信息
C.保持专业谨慎
D.保持保密
4.内部审计部门应如何处理与被审计单位的冲突?()
A.忽略冲突,继续审计工作
B.将冲突上报管理层
C.直接与被审计单位协商解决
D.要求被审计单位立即停止业务活动
5.以下哪项不是内部审计师应遵循的专业准则?()
A.客观性
B.独立性
C.诚信
D.财务报表审计
6.在内部审计过程中,以下哪项不是风险因素?()
A.内部控制不足
B.外部环境变化
C.人员短缺
D.组织结构
7.内部审计报告的最终读者通常是?()
A.被审计单位的管理层
B.组织的董事会
C.外部审计师
D.组织的员工
8.以下哪项不是内部审计师应具备的技能?()
A.分析能力
B.沟通能力
C.财务知识
D.外部审计知识
9.内部审计师在审计过程中,以下哪项行为是不适当的?()
A.对发现的问题进行详细记录
B.向被审计单位提出改进建议
C.未经授权直接与被审计单位的高级管理人员讨论问题
D.保持职业保密
10.内部审计师在撰写审计报告时,以下哪项不是报告的主要内容?()
A.审计目标和范围
B.审计发现和结论
C.审计建议
D.审计时间表
二、多选题(共5题)
11.内部审计师在评估组织内部控制时,需要考虑以下哪些因素?()
A.组织的规模和结构
B.内部控制的复杂性
C.内部控制的设计和实施
D.组织的风险管理过程
E.外部环境的变化
12.内部审计报告应包括哪些内容?()
A.审计目标和范围
B.审计发现和结论
C.审计建议
D.审计执行过程
E.被审计单位对审计发现的响应
13.内部审计活动应遵循哪些基本原则?()
A.客观性
B.独立性
C.诚信
D.专业胜任能力
E.遵守法律法规
14.以下哪些是内部审计师在执行审计任务时可能面临的风险?()
A.误解审计目标
B.未能发现重大缺陷
C.审计方法不当
D.审计证据不足
E.被审计单位不配合
15.内部审计部门在向管理层报告时,应包括以下哪些内容?()
A.审计发现的主要问题
B.审计建议的采纳情况
C.内部审计活动的总体评价
D.内部控制的有效性评估
E.组织风险管理状况的分析
三、填空题(共5题)
16.内部审计的目的是为组织提供关于其治理、风险管理和控制的有效性的______。
17.内部审计计划过程的第一步是______。
18.内部审计师在审计过程中应保持的三个关键态度是______、______和______。
19.内部审计报告应包含的四个基本要素是______、______、______和______。
20.内部审计师在收集证据时,应遵循的原则包括______、______和______。
四、判断题(共5题)
21.内部审计活动必须完全独立于被审计的业务单元。()
A.正确B.错误
22.内部审计报告应直接向组织的董事会报告。()
A.正确B.错误
23.内部审计师可以不遵守内部审计师职业道德准则。()
A.正确B.错误
24.内部审计活动的主要目的是为了减少审计风险。()
A.正确B.错误
25.内部审计计划阶段的工作完成后,内部审计师就可以开始执行审计工作。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.请简要说明内部审计活动与外部审计活动的主要区别。
27.在内部审计活动中,如何确保审计程序的客观性和有效性?
28.内部审计报告应当包含哪些基本要素?
29.在内部审计过程中,如何处理与被审计单位之间的利益冲突?
30.请阐述内部审计对组织治理的作用。
国际内审师考试《内
您可能关注的文档
- 磁共振100道题_原创精品文档.docx
- 电大《电子商务网站规划与设计》教学考一体化网考形考作业试题.docx
- 整理2025年420联考行测真题福建卷.docx
- 控烟知识测试题答案.docx
- 成教期末考试试题通信原理模拟试题3套及参考答案.docx
- 建筑制图习题及答案..docx
- 师大体院篮球普修试题.docx
- 山东开放大学城市轨道交通概论期末考试复习题及参考答案完整版.docx
- 宜州事业编招聘2025年考试模拟试题及答案解析41.docx
- 大学动物生物学考试练习题及答案231.docx
- 内蒙古自治区鄂尔多斯市第一中学2025-2026学年第一学期高一年级学业诊断检测12月月考语文试卷含答案.pdf
- 四川省2025-2026学年高三上学期12月阶段性自测地理试卷含答案.pdf
- 林区蓄水池防火配套建设指南.ppt
- 四川省2025-2026学年高三上学期12月阶段性自测历史试卷含答案.pdf
- 云南省2025-2026学年高三上学期12月阶段性自测地理试卷含答案.pdf
- 火灾区域生态修复实施指南.ppt
- 云南省2025-2026学年高三上学期12月阶段性自测历史试卷含答案.pdf
- 云南省2025-2026学年高三上学期12月阶段性自测日语试卷含答案.pdf
- 2025年水产养殖科技合作协议(鱼苗).docx
- 2025年水产养殖苗种繁育合作协议协议.docx
最近下载
- 2024年部编版初中语文古诗词必背81篇.doc VIP
- 装修方案审查报告.docx VIP
- Futaba GY701 使用手册说明书.pdf
- 2025年上海市春考语文真题试卷(详析版).docx VIP
- 农电工考试题目及答案.doc VIP
- DB13(J)T 8486-2022 装配式建筑施工安全技术规范(京津冀).pdf VIP
- DB13(J)T 8505-2022 历史建筑修缮与利用技术标准.pdf VIP
- DB13(J)T 8540-2023 地源热泵系统工程技术标准.pdf VIP
- 肿瘤科疑难护理病例讨论.pptx VIP
- 辽宁省大连市2024_2025学年高一生物上学期期末考试试题.doc VIP
原创力文档


文档评论(0)