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审计第十二章习题及答案
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.审计过程中,内部控制的目标不包括以下哪项?()
A.保证财务报告的可靠性
B.提高企业运营效率
C.防范和发现舞弊行为
D.提高员工满意度
2.在审计计划阶段,以下哪项不属于审计范围确定的内容?()
A.确定审计目标
B.确定审计程序
C.确定审计时间安排
D.确定审计人员
3.审计抽样方法中,以下哪项不是随机抽样方法?()
A.简单随机抽样
B.分层抽样
C.整群抽样
D.方差估计抽样
4.审计人员在实施审计程序时,以下哪项行为是不恰当的?()
A.询问被审计单位管理层
B.审查会计凭证
C.调查舞弊行为
D.修改被审计单位的财务报表
5.审计报告的审计意见部分,以下哪项内容是错误的?()
A.无保留意见
B.保留意见
C.无法表示意见
D.拒绝表示意见
6.审计人员在审计过程中,以下哪项行为是不适当的?()
A.保持独立性
B.保守秘密
C.追求利润
D.保持客观
7.审计人员在审计计划阶段,以下哪项工作不属于风险评估?()
A.确定审计风险水平
B.确定审计程序
C.确定审计重要性水平
D.确定审计目标
8.审计报告的编制,以下哪项内容是错误的?()
A.审计意见部分
B.审计说明部分
C.审计结论部分
D.审计报告日期
9.审计人员在审计过程中,以下哪项行为是不适当的?()
A.询问被审计单位管理层
B.审查会计凭证
C.审计前与被审计单位签订审计协议
D.接受被审计单位的宴请
10.审计人员在审计过程中,以下哪项工作不属于审计程序?()
A.审计计划
B.审计实施
C.审计报告
D.审计总结
二、多选题(共5题)
11.以下哪些是审计证据的来源?()
A.内部控制文件
B.被审计单位提供的信息
C.独立第三方提供的信息
D.审计人员的观察和询问
E.财务报表
12.审计过程中,以下哪些行为有助于提高审计的效率和效果?()
A.确定合理的审计程序
B.有效地运用审计抽样
C.充分利用信息技术
D.与被审计单位保持良好的沟通
E.忽略审计程序
13.审计报告的审计意见部分,以下哪些意见类型可能被出具?()
A.无保留意见
B.保留意见
C.无法表示意见
D.拒绝表示意见
E.有条件意见
14.审计人员在审计过程中,以下哪些行为是违反职业道德的?()
A.保持独立性和客观性
B.保守秘密
C.接受被审计单位的礼品
D.提供专业建议
E.收取审计费用
15.以下哪些是审计计划阶段的工作内容?()
A.确定审计目标
B.识别和评估重大错报风险
C.设计应对措施
D.确定审计范围
E.编制审计工作底稿
三、填空题(共5题)
16.审计过程中,内部控制的目标之一是保证财务报告的_______。
17.审计抽样方法中,_______抽样是一种完全随机的抽样方法。
18.审计人员在编制审计报告时,应当对审计意见部分进行_______,确保其准确性。
19.审计过程中,审计人员应当与被审计单位保持_______,以避免产生利益冲突。
20.审计计划阶段的工作之一是_______,以确定审计的范围和重点。
四、判断题(共5题)
21.审计人员的独立性是审计工作的核心原则。()
A.正确B.错误
22.审计抽样可以完全替代详细审计程序。()
A.正确B.错误
23.审计报告应当由审计人员个人独立编制。()
A.正确B.错误
24.审计人员在审计过程中,发现被审计单位存在重大错报时,可以直接修改财务报表。()
A.正确B.错误
25.审计意见部分是审计报告中最重要的一部分。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.请简述审计过程中内部控制测试的目的。
27.在审计抽样中,如何确定样本量?
28.审计报告中,什么情况下可能出具无法表示意见的审计报告?
29.为什么审计人员在审计过程中需要保持独立性?
30.在审计计划阶段,审计人员如何识别和评估重大错报风险?
审计第十二章习题及答案
一、单选题(共10题)
1.【答案】D
【解析】内部控制的目标主要是确保财务
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