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- 2026-01-08 发布于四川
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高级会计年终工作总结
CATALOGUE
目录
工作回顾与成果展示
财务报表与数据分析
内部控制与风险管理
团队建设与人才培养
行业动态与政策法规关注
个人能力提升与自我反思
01
工作回顾与成果展示
内部审计与风险管理
协助内部审计部门开展内部审计工作,对审计发现的问题进行整改和反馈;参与公司风险管理工作,对潜在风险进行识别、评估和监控。
财务报表编制与审核
负责编制公司月度、季度和年度财务报表,确保报表的准确性和及时性;对下属单位报送的财务报表进行审核,提出审核意见并跟踪整改情况。
税务筹划与申报
根据国家税收政策和公司实际情况,制定税务筹划方案,合理降低公司税负;按时完成各项税费的申报和缴纳工作,确保公司涉税事项合规。
成本控制与管理
参与公司成本控制标准的制定和修订,对各项成本进行核算和分析,提出成本控制建议;跟踪监督各部门成本控制执行情况,推动成本降低。
本年度主要工作内容概述
财务报表编制与审核
本年度共编制财务报表XX余份,审核下属单位报表XX余份,均按时完成且未出现重大错误或遗漏,有效保障了公司财务管理工作的顺利进行。
成本控制与管理
通过对各项成本的核算和分析,提出了多项成本控制建议并得到采纳实施,有效推动了公司成本的降低;跟踪监督各部门成本控制执行情况,及时发现并纠正了部分超支行为。
内部审计与风险管理
积极参与内部审计工作,对审计发现的问题进行了及时整改和反馈
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