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《审计》期末考试试卷
姓名:__________考号:__________
一、单选题(共10题)
1.审计的目的是什么?()
A.评估公司财务状况
B.确定公司是否遵守法律法规
C.发现和防止财务报表中的错误和欺诈
D.以上都是
2.审计师在审计过程中,下列哪项行为是不恰当的?()
A.对审计对象进行独立的调查和验证
B.偏向性地收集证据以支持特定结论
C.评估内部控制的有效性
D.保持客观和公正的态度
3.审计报告的目的是什么?()
A.指导公司管理层改进财务管理
B.提供财务报表的详细解释
C.对财务报表的真实性发表意见
D.评价公司业务流程的效率
4.内部审计的主要目的是什么?()
A.对外部审计师的工作进行监督
B.确保公司遵守法律法规
C.提高公司的内部控制系统
D.提高公司财务报表的透明度
5.审计师在审计过程中,如何确保审计证据的充分性和适当性?()
A.仅收集必要的信息
B.对收集到的信息进行验证
C.仅依赖管理层提供的证据
D.以上都不是
6.下列哪项不是审计师职业道德规范的要求?()
A.保持独立性
B.保密客户信息
C.违反法律法规
D.保持客观和公正
7.审计程序分为哪几个阶段?()
A.规划阶段、实施阶段、报告阶段、后续跟踪阶段
B.风险评估、计划、执行、完成
C.开始、执行、结束
D.预审、审计、复核
8.审计师在执行实质性程序时,通常关注哪些方面?()
A.交易的准确性、完整性和真实性
B.内部控制的有效性
C.财务报表的披露充分性
D.以上都是
9.审计报告的审计意见类型有哪些?()
A.无保留意见、保留意见、否定意见、无法表示意见
B.重大不确定性、一般不确定性、无重大不确定性
C.合规性意见、管理效率意见、真实性意见
D.评估意见、审查意见、咨询意见
10.审计师在审计过程中,如何应对审计风险?()
A.通过增加审计程序的数量来降低风险
B.通过对审计程序进行风险评估来降低风险
C.通过减少审计程序的数量来降低风险
D.以上都不是
二、多选题(共5题)
11.审计过程中,审计师应当关注哪些内部控制要素?()
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
E.监控活动
12.以下哪些是审计师在实施风险评估程序时可能采取的方法?()
A.流程图分析
B.内部控制调查
C.审计抽样
D.询问管理层
E.检查文件和记录
13.审计报告可能包含哪些意见类型?()
A.无保留意见
B.保留意见
C.否定意见
D.无法表示意见
E.合格意见
14.审计师在审计过程中,应当如何处理识别出的舞弊风险?()
A.加强对相关账户和交易的审计程序
B.评估舞弊的潜在影响
C.通知管理层和董事会
D.调整审计计划以应对舞弊风险
E.忽略舞弊风险,继续执行常规审计程序
15.审计师在审计财务报表时,应当关注哪些类型的交易和账户?()
A.高风险交易
B.关键账户
C.新兴业务领域
D.管理层舞弊风险较高的领域
E.会计政策变更和估计
三、填空题(共5题)
16.审计师在执行审计业务时,必须保持的独立性包括哪两个方面?
17.审计过程中,审计师首先应当进行的程序是______。
18.审计报告中的______是对财务报表发表意见的基础。
19.审计师在确定审计意见时,应当考虑的三个要素是______、______和______。
20.审计师在执行审计业务时,应当遵守的职业道德规范中,要求其保持______和______。
四、判断题(共5题)
21.审计师在审计过程中,可以仅依赖被审计单位的内部控制来发表审计意见。()
A.正确B.错误
22.审计报告中的无保留意见意味着财务报表的编制完全符合相关会计准则。()
A.正确B.错误
23.审计师在执行审计业务时,必须保持完全的组织独立性。()
A.正确B.错误
24.审计师在审计过程中,可以不进行风险评估直接进入实质性测试。()
A.正确B.错误
25.审计师在发现被审计单位存在舞弊迹象时,必须立即向被审计单位的管理层报告。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.请简述审计师在审计过程中如何评估和应对舞弊风险。
27.解释审
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