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2025年审计中级考试历年真题试卷(含答案)
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.审计人员在实施风险评估程序时,下列哪项不属于审计风险?()
A.控制风险
B.风险评估风险
C.重大错报风险
D.诉讼风险
2.审计人员在进行实质性程序时,下列哪项程序属于分析程序?()
A.检查文件和记录
B.询问管理层
C.分析财务数据
D.实施控制测试
3.审计人员在审计过程中,发现被审计单位内部控制存在缺陷,应采取的措施是?()
A.直接调整报表项目
B.提出书面报告,要求被审计单位整改
C.忽略该缺陷,继续审计工作
D.要求被审计单位立即停止业务
4.审计人员在确定审计重要性时,下列哪项因素不应考虑?()
A.财务报表使用者对财务报表的依赖程度
B.被审计单位的规模和复杂程度
C.审计人员的经验
D.财务报表项目的金额
5.审计人员在审计过程中,发现被审计单位存在重大错报,下列哪项措施是正确的?()
A.忽略该错报,继续审计工作
B.直接调整报表项目
C.要求被审计单位提供解释
D.要求被审计单位立即停止业务
6.审计人员在审计过程中,应当关注哪些信息可能表明存在舞弊风险?()
A.财务报表项目的金额
B.财务报表项目的变动趋势
C.舞弊的迹象和信号
D.以上都是
7.审计人员在审计工作底稿中,下列哪项内容是必须包含的?()
A.审计人员的签名
B.审计工作的日期
C.审计工作底稿的编号
D.以上都是
8.审计人员在审计过程中,下列哪项行为是违反职业道德的?()
A.保持独立性和客观性
B.保持专业胜任能力
C.接受客户的小额礼品
D.公正地报告审计结果
9.审计人员在审计过程中,下列哪项措施有助于提高审计质量?()
A.依赖内部控制
B.限制审计程序的范围
C.定期与审计团队沟通
D.忽略审计准则
10.审计人员在审计过程中,下列哪项措施有助于提高审计效率?()
A.依赖内部控制
B.限制审计程序的范围
C.采用先进的审计技术
D.忽略审计准则
二、多选题(共5题)
11.审计人员在执行审计工作时,以下哪些因素可能影响审计成本?()
A.被审计单位的规模和复杂程度
B.审计人员的专业水平
C.审计准则的要求
D.被审计单位的内部控制
12.在审计过程中,审计人员应关注以下哪些迹象可能表明存在舞弊风险?()
A.不寻常的财务报告趋势
B.信息技术系统的异常行为
C.财务报表中存在重大遗漏
D.审计人员与被审计单位之间的个人关系
13.审计工作底稿应当包含以下哪些内容?()
A.审计人员的签名和日期
B.审计程序和步骤的记录
C.审计发现和结论的记录
D.审计证据的记录
14.在审计过程中,审计人员应当如何处理对管理层舞弊的怀疑?()
A.收集更多的证据来支持怀疑
B.与管理层沟通并要求解释
C.立即向审计委员会报告
D.继续执行常规审计程序
15.以下哪些是审计人员在制定审计计划时需要考虑的因素?()
A.审计目标和范围
B.被审计单位的内部控制
C.审计准则的要求
D.审计团队的资源
三、填空题(共5题)
16.审计人员在实施风险评估程序时,通常会评估被审计单位的内部控制的有效性,以确定哪些风险?
17.审计人员在审计过程中,应当对被审计单位管理层提供的哪些信息保持警觉,以识别潜在的错误或舞弊?
18.在审计报告中,如果审计人员认为财务报表未能公允反映被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量,则应发表哪种类型的审计意见?
19.审计人员在实施实质性程序时,通常采用的分析程序包括哪些?
20.审计人员在审计过程中,应当遵守的职业道德原则包括哪些?
四、判断题(共5题)
21.审计人员可以在审计过程中自行判断内部控制的有效性,无需与管理层沟通。()
A.正确B.错误
22.审计报告必须包含对被审计单位财务报表的总体评价。()
A.正确B.错误
23.审计人员在对财务报表进行审计时,应当假设财务报表存在重大错报。()
A.正确B.错误
24.审计人员在实施控制测试时,可以通过询问管理层来获取有关内部控制的信息。()
A.正确B.错误
25.审计人员应当在完成审计工作底稿后,立即向被审计单位提供审计报告
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