2025年审计专员年终总结及2026年工作计划.docx

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2025年审计专员年终总结及2026年工作计划

2025年是公司深化合规管理、推进数字化转型的关键一年,也是我个人在审计岗位上突破传统模式、探索创新方法的重要年份。全年围绕“风险防控、价值创造、流程优化”三大主线,共完成各类审计项目42项(其中财务收支审计15项、内控合规审计12项、专项审计10项、经济责任审计5项),覆盖18家分子公司及总部8个核心业务部门,提出审计建议127条,推动整改完成112条,整改完成率88.2%;通过审计直接挽回经济损失约430万元,间接避免潜在风险损失超2000万元。现将具体工作情况总结如下,并结合当前问题制定2026年工作计划。

一、2025年工作完成情况

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