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2025年审计员年终工作总结

2025年,我作为集团审计中心的一名专职审计员,全年共参与实施各类审计项目18项,其中财务收支审计6项、内控专项审计5项、经济责任审计3项、采购与销售环节专项审计2项、境外子公司远程审计2项;主导完成其中7个项目的现场实施与报告编制,协助完成11个项目的数据分析与问题验证。全年累计发现问题点217个,其中重大风险事项12项,提出整改建议189条,推动修订制度23项,优化业务流程15个,挽回直接经济损失约420万元,督促长期挂账清理1600余万元。以下从具体工作开展、能力提升与不足反思三个维度进行总结。

一、重点审计项目执行与问题整改闭环

(一)财务收支审计:精

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