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《审计学》考试题库及答案(六)
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.审计师在执行风险评估程序时,下列哪项不是其目标?()
A.确定财务报表是否存在重大错报风险
B.确定内部控制的有效性
C.识别可能影响财务报表的重大错报风险
D.评估内部控制的设计和执行情况
2.下列哪项不是审计师在实施实质性程序时应遵循的原则?()
A.审计证据的充分性和适当性
B.重要性原则
C.会计准则原则
D.独立性原则
3.审计师在审计过程中,下列哪项行为可能影响其独立性?()
A.从事审计工作的人员具备必要的专业胜任能力
B.审计师对客户的业务进行深入了解
C.审计师保持客观和公正的态度
D.审计师与客户存在经济利益关系
4.审计师在编制审计报告时,下列哪项不是审计报告的基本内容?()
A.审计意见
B.审计发现的问题及建议
C.审计工作底稿
D.审计范围和目的
5.审计师在审计过程中,下列哪项不是审计证据的类型?()
A.内部证据
B.外部证据
C.间接证据
D.直接证据
6.审计师在审计过程中,下列哪项不是审计风险?()
A.误受风险
B.误拒风险
C.重大错报风险
D.审计风险
7.审计师在审计过程中,下列哪项不是审计程序的步骤?()
A.审计计划
B.审计实施
C.审计报告
D.审计复核
8.审计师在审计过程中,下列哪项不是审计质量控制的目标?()
A.提高审计质量
B.确保审计报告的准确性
C.遵守审计准则
D.减少审计成本
9.审计师在审计过程中,下列哪项不是审计师的职责?()
A.评估内部控制的有效性
B.收集和评价审计证据
C.编制审计报告
D.提供法律咨询
10.审计师在审计过程中,下列哪项不是审计师的独立性要求?()
A.客观性
B.公正性
C.专业胜任能力
D.保密性
二、多选题(共5题)
11.审计师在实施风险评估程序时,以下哪些是可能识别出的风险因素?()
A.内部控制设计缺陷
B.外部经济环境变化
C.管理层舞弊风险
D.审计师专业胜任能力不足
12.审计师在执行实质性程序时,以下哪些程序是常用的?()
A.分析程序
B.审计抽样
C.审计询问
D.审计观察
13.审计报告应包含以下哪些内容?()
A.审计意见
B.审计发现的问题及建议
C.审计工作底稿
D.审计范围和目的
14.审计师在评估内部控制时,以下哪些是考虑的因素?()
A.内部控制的设计
B.内部控制的执行
C.内部控制的效果
D.审计师的专业判断
15.审计师在审计过程中,以下哪些行为可能影响其独立性?()
A.与客户存在经济利益关系
B.对客户业务不熟悉
C.保持客观和公正的态度
D.与客户有长期合作关系
三、填空题(共5题)
16.审计师在进行审计工作时,首先要编制的是_______。
17.在审计过程中,审计师对被审计单位内部控制的了解和评价通常称为_______。
18.审计师在编制审计报告时,对财务报表整体发表的审计意见通常称为_______。
19.审计师在审计过程中,对特定类别的交易、账户余额或披露采用抽样方法获取审计证据,这种方法称为_______。
20.审计师在执行审计工作时应遵循的准则体系,通常被称为_______。
四、判断题(共5题)
21.审计师在审计过程中,必须始终保持独立性。()
A.正确B.错误
22.审计师在执行审计工作时,不需要对被审计单位的内部控制进行评估。()
A.正确B.错误
23.审计抽样可以完全替代审计师对财务报表的实质性审查。()
A.正确B.错误
24.审计意见只包括对财务报表真实性的评价。()
A.正确B.错误
25.审计工作底稿是审计师在审计过程中形成的记录,不需要对外公开。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.请简述审计师在审计过程中如何评估被审计单位的内部控制。
27.为什么审计抽样在审计过程中非常重要?
28.审计师在编制审计报告时,如何确定审计意见的类型?
29.请解释审计风险的三要素。
30.为什么审计师在审计过程中需要保持独立性?
《审计学》考试题库及答案(六)
一、单选
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