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2025年高级审计师试题及答案
姓名:__________考号:__________
一、单选题(共10题)
1.在审计过程中,以下哪项不是审计师应当遵循的原则?()
A.独立性
B.客观性
C.保密性
D.追求利润
2.审计师在实施风险评估程序时,以下哪种方法不是常用的?()
A.流程图分析
B.问卷调查
C.询问管理层
D.审计抽样
3.根据《审计法》,审计师对审计报告负责的时间是多久?()
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
4.在审计过程中,以下哪项不是审计师应当关注的内部控制缺陷?()
A.控制环境
B.会计系统
C.信息技术
D.管理层素质
5.审计师在实施实质性程序时,以下哪种方法不是常用的?()
A.审计抽样
B.分析程序
C.审计询问
D.审计确认
6.审计师在审计报告中,对财务报表的表述应当是?()
A.完全正确
B.可能正确
C.没有重大错报
D.上述均不正确
7.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计证据?()
A.审计工作底稿
B.财务报表
C.内部控制手册
D.管理层声明
8.审计师在审计过程中,以下哪种情况不需要实施追加程序?()
A.审计抽样结果异常
B.审计师对内部控制有疑问
C.审计师对管理层声明有疑问
D.审计师对财务报表有疑问
9.审计师在审计过程中,以下哪种情况需要实施追加程序?()
A.审计抽样结果正常
B.审计师对内部控制有信心
C.审计师对管理层声明有信心
D.审计师对财务报表有信心
10.审计师在审计过程中,以下哪种情况不需要实施审计程序?()
A.审计抽样结果异常
B.审计师对内部控制有疑问
C.审计师对管理层声明有疑问
D.审计师对财务报表有疑问
二、多选题(共5题)
11.在审计过程中,审计师应当关注哪些内部控制要素?()
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
E.监督
12.以下哪些是审计师在实施风险评估程序时可以采用的方法?()
A.流程图分析
B.问卷调查
C.询问管理层
D.审计抽样
E.审计确认
13.审计师在编制审计工作底稿时,以下哪些内容是必须包含的?()
A.审计程序
B.审计结论
C.审计证据
D.审计时间
E.审计意见
14.以下哪些是审计师在审计过程中可能遇到的审计风险?()
A.重大错报风险
B.审计风险
C.评估风险
D.误报风险
E.审计范围风险
15.审计师在审计报告中应当包含哪些内容?()
A.审计师姓名和所属机构
B.审计目的和范围
C.审计意见
D.审计报告日期
E.财务报表附注
三、填空题(共5题)
16.审计师在审计过程中,应当根据被审计单位的实际情况,确定适当的审计程序,以评估和应对哪些风险?
17.内部控制要素中的控制环境是其他内部控制要素的基础,它包括组织的结构、管理层的理念和经营风格等因素,以下哪一项不属于控制环境的范畴?
18.审计师在实施风险评估程序时,通常会对被审计单位进行哪些方面的了解?
19.审计师在编制审计工作底稿时,应当遵循哪些原则?
20.审计师在审计报告中,对财务报表的审计意见分为几种类型?
四、判断题(共5题)
21.审计师在审计过程中,对内部控制的有效性进行评估后,可以完全依赖内部控制来实现审计目标。()
A.正确B.错误
22.审计师在实施审计抽样时,样本量越大,抽样风险就越低。()
A.正确B.错误
23.审计师在审计报告中,对财务报表的审计意见仅限于财务报表本身。()
A.正确B.错误
24.审计师在审计过程中,如果发现内部控制存在缺陷,可以立即发表否定意见。()
A.正确B.错误
25.审计师在实施风险评估程序时,应当将风险评估与实质性程序分开进行。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.请简要说明审计师在实施风险评估程序时,如何识别和评估财务报表层次的重大错报风险。
27.请解释审计师在执行实质性程序时,如何选择样本以及如何对样本进行测试。
28.请说明审计师在审计过程中如何处理与管理层存在分歧的情况。
29.请描述审计师在编制审计工作底稿时,应当遵循哪些基本要求。
30.请说明审计师在审计报告中,如何表达对财务报表的意见。
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