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2025年审计科工作总结与计划

2025年,在单位党委的统筹领导下,审计科紧扣“监督、服务、增值”核心职能,以“精准监督强规范、深度服务促发展、创新驱动提效能”为目标,全年完成各类审计项目42项(含专项审计15项、经济责任审计12项、财务收支审计8项、内控审计5项),涉及资金总额13.2亿元,发现问题217个,提出整改建议189条,推动修订制度23项,促进增收节支1260万元,审计整改率从年初的82%提升至96%,为单位规范管理、风险防控和高质量发展提供了有力支撑。现将具体工作情况总结如下:

一、聚焦主责主业,深化监督效能,筑牢风险防控屏障

1.财务收支审计突出“精准化”。围绕“资

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