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2025年学校财务内控自查报告
为全面落实《行政事业单位内部控制规范(试行)》《教育部直属高校经济活动内部控制指南(试行)》等文件要求,进一步提升财务治理水平,我校于2025年5月至7月组织财务处、审计处、资产处、后勤处等12个部门,成立专项工作组,围绕制度建设、预算管理、收支管控、资产管理、采购与合同管理、风险防控等6大模块,通过查阅凭证(抽查2024年度会计凭证3200份)、核对台账(覆盖12类资产台账、56份采购合同)、系统核验(对接财务系统、资产系统、采购平台数据)、访谈相关人员(涉及37个二级单位)等方式,开展财务内部控制全面自查。现将自查情况报告如下:
一、制度建设与执行情况
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