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2025年审计学试题作业及答案
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.审计学的基本目标是确保哪些方面的真实性和合规性?()
A.财务报表的真实性和合规性
B.经营管理的有效性和合规性
C.企业内部控制的有效性和合规性
D.以上都是
2.审计师在执行审计程序时,通常遵循哪一种方法?()
A.顺查法
B.逆查法
C.系统分析法
D.随机抽样法
3.内部审计的主要目的是什么?()
A.确保财务报表的真实性
B.提高企业的内部控制水平
C.提供外部审计服务
D.监督企业的合规性
4.审计意见的类型有哪些?()
A.无保留意见,保留意见,否定意见,无法表示意见
B.无保留意见,保留意见,否定意见,无意见
C.无保留意见,保留意见,否定意见,一般意见
D.无保留意见,保留意见,否定意见,积极意见
5.审计师在审计过程中,通常如何评估企业的风险?()
A.通过对财务报表的分析
B.通过与企业管理层的沟通
C.通过对内部控制制度的检查
D.以上都是
6.审计报告应当包括哪些内容?()
A.审计意见,审计程序,审计发现,审计结论
B.审计意见,审计程序,审计发现,审计建议
C.审计意见,审计程序,审计发现,审计责任
D.审计意见,审计程序,审计发现,审计依据
7.审计师在审计过程中,应当遵循哪些原则?()
A.独立性,客观性,公正性,专业性
B.独立性,客观性,公正性,效率性
C.独立性,客观性,公正性,保密性
D.独立性,客观性,公正性,全面性
8.审计师在执行审计程序时,如何确定样本量?()
A.根据审计师的判断
B.根据被审计单位的规模
C.根据样本的代表性
D.以上都是
9.审计师在审计过程中,如何处理舞弊行为?()
A.立即报告给被审计单位
B.私下调查后再报告
C.保留意见,不做处理
D.通知法律部门
10.审计师在审计过程中,如何处理审计范围受限的情况?()
A.要求被审计单位提供更多信息
B.调整审计程序,继续审计
C.保留意见,不做处理
D.延长审计时间
二、多选题(共5题)
11.审计师在进行风险评估时,需要考虑哪些因素?()
A.财务状况
B.内部控制
C.行业环境
D.法律法规
E.管理层诚信
12.审计意见的类型主要包括哪些?()
A.无保留意见
B.保留意见
C.否定意见
D.无法表示意见
E.有条件意见
13.审计师在执行审计程序时,通常采用哪些方法?()
A.审计抽样
B.审计查询
C.审计观察
D.审计分析
E.审计测试
14.内部审计的职责包括哪些方面?()
A.评估内部控制的有效性
B.评估风险管理过程
C.提供咨询服务
D.监督合规性
E.提高经营管理效率
15.审计师在审计过程中,如何处理发现的问题?()
A.记录问题并分析原因
B.与管理层沟通问题
C.采取纠正措施
D.评估问题的影响
E.检查纠正措施的有效性
三、填空题(共5题)
16.审计学的基本原则之一是独立性,其中独立包括______和______两个方面。
17.审计师在执行审计程序时,通常会使用______来评估内部控制的有效性。
18.审计意见分为无保留意见、保留意见、否定意见和______四种类型。
19.审计抽样是审计师在有限的审计资源下,从总体中选取______样本进行测试的方法。
20.审计师在审计过程中,应当遵循______、______、______和______等审计准则。
四、判断题(共5题)
21.审计师在审计过程中,可以不遵守审计准则。()
A.正确B.错误
22.审计抽样是一种完全随机的抽样方法。()
A.正确B.错误
23.内部审计的目的是为了提高企业的外部审计效率。()
A.正确B.错误
24.审计意见的保留意见是对整个财务报表的否定。()
A.正确B.错误
25.审计师在执行审计程序时,可以不进行风险评估。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.请简要说明审计师在进行内部控制评估时,应当关注的主要方面。
27.为什么审计师在审计过程中需要保持独立性?
28.什么是审计抽样?审计抽样有哪些类型?
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