某量具厂内部审计管理办法
某量具厂内部审计管理办法
一、总则
为加强公司内部管理,规范审计工作流程,提高审计工作质量和效率,保障公司资产安全,促进公司健康发展,特制定本办法。本办法适用于公司所有部门、全体员工及涉及公司审计工作的相关事项。
基本概念说明
1.内部审计是指公司内部审计部门依据国家法律法规、公司规章制度及政策要求,对公司财务收支、经营活动、内部控制等进行独立、客观的监督、评价和咨询活动。
2.审计对象包括公司各部门、各项业务活动、各项经济事项及公司治理结构。
3.审计程序是指内部审计工作从计划、实施到报告的全过程管理。
4.审计结果是指审计部门对
您可能关注的文档
最近下载
- 推进教育、科技、人才一体化发行动计划.docx
- 24J306国家建筑标准设计图集.docx
- 沟通的力量:护理人文案例集锦.pptx VIP
- 2023-2024学年安徽省宣城市七年级(上)期末语文试卷(含详细答案解析).docx VIP
- 护理人文关怀实践案例与反思.docx VIP
- 《大学物理》2024-2025学年第一学期期末试卷及答案.docx VIP
- 橡胶和塑料制品加工系统粉尘防爆安全规范.docx VIP
- AQ_4232-2013 塑料生产系统粉尘防爆规范.pdf VIP
- 2024年江苏中职职教高考文化统考语文试卷真题(含答案详解).docx VIP
- GB50469-2016 橡胶工厂环境保护设计规范.pdf VIP
原创力文档

文档评论(0)