【自查报告】2025年行政单位财务自查报告.docxVIP

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【自查报告】2025年行政单位财务自查报告

根据《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》及上级主管部门关于开展2025年度财务自查工作的通知要求,本单位于2025年3月至4月组织开展财务自查工作,自查范围涵盖2024年度财务收支管理、预算执行、资产管理、内部控制等重点领域,延伸核查2025年1-3月财务运行情况。通过查阅会计凭证、账簿、合同协议等资料(共计核查会计凭证326册、经济合同48份),实地盘点固定资产(涉及办公设备、车辆、专用设备等资产1243台/件),访谈财务及业务部门人员28人次,现将自查情况报告如下:

一、预算管理与执行情况

预算编制方面,2024年度预算编制严格遵循“量入

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