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2025县档案馆政府采购专项治理自查自纠工作总结(2篇)
2025县档案馆政府采购专项治理自查自纠工作总结
为深入贯彻落实国家、省、市关于政府采购工作的相关政策和要求,进一步规范县档案馆政府采购行为,提高财政资金使用效益,根据上级部门统一部署,我馆于[具体时间段]扎实开展了政府采购专项治理自查自纠工作。现将工作开展情况总结如下:
一、工作开展情况
1.组织领导,明确责任分工
为确保自查自纠工作顺利开展,我馆成立了以馆长任组长,分管副馆长任副组长,各相关科室负责人为成员的政府采购专项治理工作领导小组,负责统筹协调和指导专项治理工作。领导小组下设办公室,具体负责日常工作的组织实施和监督检查。同时,制定了详细的工作方案,明确了各阶段的工作任务、责任分工和时间节点,确保自查自纠工作有序推进。
2.宣传动员,提高思想认识
组织全体干部职工召开政府采购专项治理工作动员大会,传达上级有关文件精神,强调政府采购专项治理工作的重要性和紧迫性,使全体干部职工充分认识到规范政府采购行为的必要性。同时,通过宣传栏、内部微信群等多种渠道,广泛宣传政府采购法律法规和政策规定,提高干部职工对政府采购工作的认知度和参与度。
3.全面排查,深入查找问题
按照工作方案要求,我馆对[具体时间段]以来的政府采购项目进行了全面自查。自查内容包括政府采购预算编制、采购方式选择、采购程序执行、合同签订与履行、资金支付等各个环节。通过查阅采购文件、合同协议、会计凭证等资料,结合实地走访供应商,对每个采购项目进行了深入细致的审查。共排查政府采购项目[X]个,涉及采购金额[X]万元。
二、自查发现的问题
1.政府采购预算编制方面
部分采购项目预算编制不够精准,存在预算金额偏高或偏低的情况。主要原因是在编制预算时,对市场行情调研不够充分,缺乏科学合理的预算依据。例如,在[具体项目名称]采购中,由于对设备的性能、配置和市场价格了解不足,导致预算金额比实际采购价格高出[X]%。
2.采购方式选择方面
个别采购项目未严格按照规定的采购方式进行采购。在一些金额较小的采购项目中,存在应采用询价采购方式而采用直接采购的情况。这主要是由于对采购方式的适用范围和审批程序理解不够准确,在实际操作中存在简化程序的现象。
3.采购程序执行方面
在采购过程中,部分环节存在执行不到位的问题。一是采购文件编制不够规范,对采购需求的描述不够清晰准确,导致供应商对采购要求理解不一致,影响了采购效果。二是评标过程中,评标标准不够细化,评分方法不够科学,存在一定的主观随意性。三是采购信息公开不及时、不全面,部分采购项目的招标公告、中标公告等信息未能在规定的媒体上及时发布,影响了供应商的参与度。
4.合同签订与履行方面
合同签订不规范的问题较为突出。部分合同条款表述模糊,对双方的权利义务规定不明确,特别是在质量标准、验收方式、售后服务等方面存在漏洞。在合同履行过程中,对供应商的监督管理不够严格,缺乏有效的跟踪和评估机制,导致部分供应商未能按照合同约定及时、足额提供货物或服务。
5.资金支付方面
资金支付流程不够完善,存在支付不及时的情况。在一些采购项目中,由于验收环节繁琐、审批手续复杂等原因,导致资金支付延迟,影响了供应商的资金周转。同时,对资金支付的审核不够严格,存在支付金额与合同约定不符的现象。
三、整改措施及成效
1.加强预算管理,提高预算编制的准确性
建立健全政府采购预算编制管理制度,加强对预算编制人员的培训,提高其业务水平和责任意识。在编制预算前,要求相关科室对采购项目进行充分的市场调研,收集详细的价格信息和技术参数,结合实际工作需求,科学合理地确定采购预算。同时,加强对预算的审核和评估,确保预算金额的准确性和合理性。通过整改,[具体时间段]以来,我馆政府采购预算编制的准确率明显提高,预算偏差率控制在[X]%以内。
2.严格采购方式选择,规范采购程序
组织相关人员认真学习政府采购法律法规和政策规定,准确掌握采购方式的适用范围和审批程序。在今后的采购工作中,严格按照规定的采购方式进行采购,杜绝违规操作。同时,加强对采购程序的监督和管理,确保采购文件编制规范、评标过程公正透明、采购信息及时公开。对采购文件编制、评标标准制定等关键环节,邀请专家进行审核和指导,提高采购工作的质量和效率。通过整改,我馆采购方式选择更加规范,采购程序执行更加严格,采购项目的成功率明显提高。
3.规范合同签订与履行,加强监督管理
制定合同管理制度,明确合同签订的流程和要求,规范合同条款的表述。在签订合同前,组织相关人员对合同条款进行认真审核,确保合同内容完整、准确、合法。同时,加强对合同履行情况的监督检查,建立供应商信用评价机制,对供应商的履约情况进行跟踪和评估。对未能按照合同约定履行义务的供应商,按照合同约定进
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