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- 2026-01-27 发布于广西
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Sheet3
Sheet2
Sheet1
采购申请单
No.
第一联:采购(白色)第二联:需求部门(红)第三联:仓库(黄色)
NO
品名
型号
数量
单位
供应商名称
要求交期
单价
总金额
备注
合计
流程:由申请部门填写(制造由各组组长统一作成)部门领导签字业务部采购员询价,评估部门领导报批审核
总经理承认正式采购
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
承认·日期
审核·日期
作成·日期
申请部门
承认·日期
审核·日期
作成·日期
采购部
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