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  • 2026-01-30 发布于河南
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德勤综合能力题库及答案

姓名:__________考号:__________

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一、单选题(共10题)

1.在财务报表审计中,下列哪项不是审计师应考虑的重大错报风险?()

A.被审计单位内部控制不足

B.被审计单位管理层舞弊风险

C.审计师自身专业能力不足

D.被审计单位业务规模较小

2.下列哪项不属于审计师在执行风险评估程序时应该获取的证据?()

A.内部控制手册

B.管理层声明书

C.交易记录

D.审计师个人经验

3.审计师在审计过程中发现被审计单位存在重大错报,下列哪项措施不是审计师首先应该采取的?()

A.要求管理层解释错报原因

B.扩大审计范围

C.重新评估重大错报风险

D.直接发布无保留意见

4.在审计过程中,审计师对被审计单位的内部控制进行评估,下列哪项不是内部控制的目标?()

A.保障财务报告的可靠性

B.提高经营效率

C.遵守法律法规

D.增加审计师工作量

5.在审计过程中,审计师应当如何处理与管理层之间的分歧?()

A.忽略分歧,按照管理层意见执行审计工作

B.直接向管理层报告分歧,要求其改正

C.与被审计单位内部审计部门沟通,寻求支持

D.保持中立,寻求第三方意见

6.在审计过程中,审计师发现被审计单位存在违反法律法规的行为,下列哪项措施不是审计师首先应该采取的?()

A.通知被审计单位改正

B.向监管部门报告

C.继续执行审计工作

D.延长审计时间

7.在审计过程中,审计师对被审计单位的内部控制进行评估,下列哪项不是内部控制要素?()

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.审计师独立性

8.在审计过程中,审计师发现被审计单位存在舞弊行为,下列哪项措施不是审计师首先应该采取的?()

A.通知被审计单位管理层

B.扩大审计范围

C.评估舞弊的影响

D.直接发布保留意见

9.在审计过程中,审计师对被审计单位的财务报表进行审计,下列哪项不是审计师应关注的财务报表要素?()

A.资产

B.负债

C.所有者权益

D.审计师费用

10.在审计过程中,审计师对被审计单位的内部控制进行测试,下列哪项不是内部控制测试的目的?()

A.评估内部控制的有效性

B.确定内部控制是否存在缺陷

C.减少审计风险

D.增加审计工作量

11.在审计过程中,审计师发现被审计单位存在舞弊行为,下列哪项措施不是审计师首先应该采取的?()

A.通知被审计单位管理层

B.扩大审计范围

C.评估舞弊的影响

D.直接发布无保留意见

二、多选题(共5题)

12.在审计过程中,审计师进行以下哪些程序有助于评估被审计单位的风险?()

A.分析财务报表数据

B.与管理层进行访谈

C.评估内部控制

D.检查交易凭证

E.获取被审计单位的历史信息

13.以下哪些是审计师在审计过程中应遵循的职业道德原则?()

A.独立性

B.客观性

C.专业胜任能力

D.保密性

E.利益冲突

14.在审计过程中,审计师如何应对与管理层意见不一致的情况?()

A.保持中立,寻求第三方意见

B.直接向管理层报告分歧

C.重新评估重大错报风险

D.要求管理层解释并改正

E.忽略分歧,继续执行审计工作

15.审计师在评估被审计单位内部控制时,应关注以下哪些方面?()

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

E.监控活动

16.以下哪些是审计师在审计过程中应考虑的审计证据类型?()

A.审计工作底稿

B.管理层声明书

C.交易凭证

D.财务报表

E.外部专家报告

三、填空题(共5题)

17.审计师在审计过程中,对被审计单位内部控制进行测试时,应当首先评估的是其______。

18.在审计财务报表时,审计师应当获取的最重要的审计证据是______。

19.在审计过程中,审计师发现被审计单位存在重大舞弊行为,应立即向______报告。

20.审计师在执行审计工作时,应当遵循的职业道德原则之一是______。

21.审计师在评估被审计单位的风险时,应当考虑的因素包括______。

四、判断题(共5题)

22.审计师在审计过程中,对被审计单位的内部控制进行测试,如果发现内部控制存在缺陷,可以直接发表否定意见。()

A.正确B.错误

23.审计师在审计过程中,对被审计单位的财务报表进行审计,不需要考虑被审计单位的行业特点。()

A.正确B.错误

24.审计师在审计

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