审计案例分析(PPT 47张).docxVIP

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  • 2026-01-30 发布于河南
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审计案例分析(PPT47张)

姓名:__________考号:__________

一、单选题(共10题)

1.审计案例中,被审计单位的主要业务活动是什么?()

A.制造业

B.服务业

C.零售业

D.信息技术业

2.在审计案例中,审计师首先执行的是哪项审计程序?()

A.审计计划

B.风险评估

C.审计抽样

D.审计证据收集

3.审计案例中,审计师发现的主要内部控制缺陷是什么?()

A.记账凭证处理不规范

B.财务报告编制不完整

C.资产管理不严格

D.信息系统安全风险高

4.审计案例中,审计师对哪些财务报表进行了详细审查?()

A.资产负债表

B.利润表

C.现金流量表

D.以上都是

5.在审计案例中,审计师如何处理发现的重大错报?()

A.直接调整报表

B.要求管理层解释

C.与董事会沟通

D.以上都是

6.审计案例中,审计师对被审计单位的哪些内部控制进行了测试?()

A.财务报告内部控制

B.信息技术内部控制

C.采购与付款内部控制

D.以上都是

7.在审计案例中,审计师如何确定审计抽样样本量?()

A.根据经验确定

B.根据风险评估结果确定

C.根据审计成本确定

D.以上都是

8.审计案例中,审计师如何处理管理层的不配合?()

A.强制执行审计程序

B.沟通协商解决

C.报告审计委员会

D.以上都是

9.在审计案例中,审计师如何确定审计意见的类型?()

A.根据审计证据的充分性确定

B.根据审计风险的高低确定

C.根据被审计单位的规模确定

D.以上都是

10.审计案例中,审计师在审计报告中对哪些内容进行了披露?()

A.审计程序和范围

B.审计发现的问题

C.审计意见和结论

D.以上都是

二、多选题(共5题)

11.审计案例中,被审计单位可能存在的财务报表错报风险有哪些?()

A.销售收入高估

B.存货计价错误

C.费用支出低估

D.投资收益未及时确认

12.审计师在审计案例中采取了哪些审计程序来评估内部控制的有效性?()

A.内部控制调查

B.审计抽样

C.流程图分析

D.询问管理层

13.审计案例中,审计师可能关注哪些关键控制点?()

A.记账凭证的审批流程

B.期末盘点程序

C.信息技术系统的访问控制

D.财务报告的编制流程

14.审计案例中,审计师在执行实质性程序时可能采用哪些方法?()

A.分析程序

B.审计抽样

C.审计函证

D.审计观察

15.审计案例中,审计师在形成审计意见时考虑的因素有哪些?()

A.审计证据的充分性和适当性

B.审计风险的高低

C.被审计单位的业务性质

D.审计师的独立性

三、填空题(共5题)

16.在审计案例中,审计师首先需要进行的审计程序是______。

17.审计案例中,审计师在测试内部控制时,通常会编制______来记录控制流程。

18.审计案例中,如果审计师发现被审计单位的财务报表存在重大错报,应当______。

19.审计案例中,审计师在执行分析程序时,会关注______,以识别异常交易或趋势。

20.审计案例中,审计师在完成审计工作后,应当向被审计单位出具______,以报告审计结果。

四、判断题(共5题)

21.审计案例中,审计师在审计计划阶段需要确定审计范围。()

A.正确B.错误

22.审计案例中,内部控制的设计总是能够完全防止错报的发生。()

A.正确B.错误

23.审计案例中,审计师在实施风险评估程序时,不需要考虑被审计单位的风险承受能力。()

A.正确B.错误

24.审计案例中,审计师在获取审计证据时,应当优先考虑内部审计报告。()

A.正确B.错误

25.审计案例中,审计意见的表述应当明确、无歧义,并且与审计发现一致。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简要描述审计案例中审计师如何识别和评估被审计单位的风险。

27.在审计案例中,审计师如何处理与管理层意见不一致的情况?

28.请说明审计案例中审计师如何运用分析程序来发现潜在的错报。

29.在审计案例中,如果审计师发现被审计单位的内部控制存在缺陷,审计师应该如何报告这一发现?

30.请解释在审计案例中,为什么审计师需要保持职业怀疑态度?

审计案例分析(PPT47

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