2025年审计师执业资格考核试题及答案解析.docxVIP

  • 0
  • 0
  • 约4.33千字
  • 约 8页
  • 2026-02-01 发布于河南
  • 举报

2025年审计师执业资格考核试题及答案解析.docx

2025年审计师执业资格考核试题及答案解析

姓名:__________考号:__________

一、单选题(共10题)

1.审计师在执行审计工作时,下列哪项不属于审计师的职责?()

A.确保审计程序的完整性

B.确保审计意见的独立性

C.提供财务咨询服务

D.评估财务报表的公允性

2.在审计过程中,审计师发现被审计单位存在重大舞弊嫌疑,下列哪项措施不是审计师首先应该采取的?()

A.与被审计单位管理层沟通

B.立即向监管机构报告

C.修改审计计划

D.扩大实质性程序

3.审计师在编制审计报告时,下列哪项内容不属于审计意见的基础?()

A.审计师的工作范围和程序

B.财务报表的编制基础和假设

C.审计师的专业判断

D.被审计单位的内部控制

4.审计师在审计过程中,下列哪项行为违反了职业道德规范?()

A.保持独立性和客观性

B.接受被审计单位的礼品

C.保守审计过程中的机密信息

D.公正无私地执行审计任务

5.审计师在审计过程中,下列哪项不属于审计风险?()

A.审计失败风险

B.审计责任风险

C.舞弊风险

D.财务风险

6.审计师在执行审计工作时,下列哪项不属于审计证据?()

A.内部控制手册

B.管理层声明

C.财务报表附注

D.被审计单位员工访谈记录

7.审计师在审计过程中,下列哪项不属于审计程序?()

A.审计计划

B.审计抽样

C.审计报告

D.审计测试

8.审计师在执行审计工作时,下列哪项不属于审计师的独立性?()

A.客观性

B.专业胜任能力

C.保密性

D.经济利益

9.审计师在审计过程中,下列哪项不属于审计师的职责?()

A.评估被审计单位的内部控制

B.识别和评估舞弊风险

C.确保财务报表的公允性

D.评估被审计单位的经营风险

二、多选题(共5题)

10.审计师在执行审计工作时,以下哪些属于审计风险?()

A.误报风险

B.舞弊风险

C.操纵风险

D.内部控制风险

11.审计师在评估被审计单位内部控制时,应关注以下哪些方面?()

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

E.监控

12.审计师在执行实质性程序时,可以采用以下哪些方法?()

A.审计抽样

B.分析程序

C.审计检查

D.询问程序

E.审计观察

13.审计报告应当包含以下哪些内容?()

A.审计意见

B.审计范围说明

C.审计发现的问题

D.审计师对管理层的建议

E.审计工作底稿

14.审计师在职业道德规范中应遵循以下哪些原则?()

A.独立性

B.客观性

C.保密性

D.职业胜任能力

E.公正性

三、填空题(共5题)

15.审计师在进行风险评估时,首先要确定的是被审计单位的风险承受水平。

16.审计师在执行审计工作时,应当保持

17.审计师在审计过程中,应当对发现的重大错报风险进行

18.审计师在编制审计报告时,如果对财务报表的公允性存在保留意见,应当在报告中明确指出

19.审计师在执行审计程序时,应当获取充分、适当的审计证据,以支持

四、判断题(共5题)

20.审计师在执行审计工作期间,不得对被审计单位进行任何形式的商业活动。()

A.正确B.错误

21.审计师在审计过程中,如果发现财务报表存在重大错报,应当直接向被审计单位管理层提出。()

A.正确B.错误

22.审计师在执行审计工作时,应当对被审计单位的内部控制进行充分的了解。()

A.正确B.错误

23.审计师在编制审计报告时,如果对财务报表的公允性存在保留意见,应当在报告中明确指出。()

A.正确B.错误

24.审计师在审计过程中,可以不遵守职业道德规范,只要不影响审计意见的公正性。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

25.请简述审计师在执行审计工作时应遵循的职业道德规范。

26.在审计过程中,如何识别和评估舞弊风险?

27.审计师在执行审计工作时,如何确保审计意见的客观性?

28.请解释审计师在审计过程中如何进行审计抽样。

29.审计师在完成审计工作后,如何编写审计报告?

2025年审计师执业资格考核试题及答案解析

一、单选题(共10题)

1.【答案】C

【解析】审计师的职责主要是对财务报表进行审计,确保其公允性,提供财务咨询服

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档