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- 2026-02-04 发布于江西
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2025年会计事务所审计操作手册
第一章总则
第一节审计工作概述
第二节审计目标与原则
第三节审计组织与职责
第四节审计工作流程
第二章审计计划与准备
第一节审计计划制定
第二节审计现场准备
第三节审计人员分工与培训
第四节审计资料收集与整理
第三章审计实施与执行
第一节审计程序与方法
第二节审计证据收集与验证
第三节审计工作底稿编制
第四节审计沟通与报告撰写
第四章审计报告与结论
第一节审计报告编制要求
第二节审计结论与建议
第三节审计意见的表达方式
第四节审计档案管理与归档
第五章审计风险控制与应对
第一节审计风险识别与评估
第二节审计应对措施与方案
第三节审计风险控制流程
第四节审计风险应对策略
第六章审计质量控制与监督
第一节审计质量管理体系
第二节审计过程监督机制
第三节审计复核与检查
第四节审计质量评估与改进
第七章审计后续工作与归档
第一节审计后续处理流程
第二节审计档案管理规范
第三节审计资料的归档与保管
第四节审计成果的利用与反馈
第八章附则
第一节适用范围与实施要求
第二节修订与废止规定
第三节附录与参考文献
第1章总则
一、审计工作
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