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  • 2026-02-06 发布于中国
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2025年审计专业技术资格(初级)考试题库(附答案和详细解析)(0710).docx

2025年审计专业技术资格(初级)考试题库(附答案和详细解析)(0710)

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一、单选题(共10题)

1.审计人员在审计过程中,以下哪项不属于审计证据?()

A.财务报表

B.内部控制手册

C.银行对账单

D.审计人员的专业判断

2.审计人员在审计计划阶段,以下哪项工作不属于审计计划的内容?()

A.确定审计目标

B.确定审计范围

C.确定审计方法

D.确定审计费用

3.审计人员在审计过程中,以下哪项行为违反了职业道德规范?()

A.保持独立性和客观性

B.尊重客户隐私

C.接受客户礼品

D.保持专业胜任能力

4.审计人员在审计过程中,以下哪项不属于内部控制要素?()

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

5.审计人员在审计过程中,以下哪项不属于审计风险?()

A.重大错报风险

B.审计风险

C.评估风险

D.误报风险

6.审计人员在审计过程中,以下哪项不属于审计程序?()

A.审计抽样

B.审计检查

C.审计访谈

D.审计报告

7.审计人员在审计过程中,以下哪项不属于审计意见的类型?()

A.无保留意见

B.保留意见

C.拒绝表示意见

D.无限责任意见

8.审计人员在审计过程中,以下哪项不属于审计报告的内容?()

A.审计意见

B.审计发现的问题

C.审计程序

D.审计费用

9.审计人员在审计过程中,以下哪项不属于审计质量控制?()

A.审计计划

B.审计程序

C.审计工作底稿

D.审计报告

10.审计人员在审计过程中,以下哪项不属于审计职业道德规范的要求?()

A.诚信

B.独立

C.客观

D.利益冲突

二、多选题(共5题)

11.审计人员在执行审计工作时,以下哪些属于审计证据的类型?()

A.内部证据

B.外部证据

C.间接证据

D.直接证据

12.审计人员在设计内部控制时,以下哪些因素需要考虑?()

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

13.审计人员在审计过程中,以下哪些行为可能影响审计独立性?()

A.接受客户礼品

B.与客户有亲属关系

C.在客户处兼职

D.对客户业务不熟悉

14.审计人员在审计过程中,以下哪些属于审计程序?()

A.审计抽样

B.审计检查

C.审计访谈

D.审计报告

15.审计人员在审计过程中,以下哪些属于审计意见的类型?()

A.无保留意见

B.保留意见

C.拒绝表示意见

D.否定意见

三、填空题(共5题)

16.审计人员在进行风险评估时,应关注被审计单位的风险承受能力,这属于风险评估的哪个方面?

17.审计人员在执行审计程序时,以下哪种审计程序可以用来获取关于内部控制有效性的证据?

18.审计人员在编制审计工作底稿时,以下哪项内容不应包含在审计工作底稿中?

19.审计人员在执行审计工作时,以下哪种行为可能会对审计独立性产生不利影响?

20.审计人员在审计过程中,以下哪种情况可能导致审计风险增加?

四、判断题(共5题)

21.审计人员的独立性是审计质量的最重要保证。()

A.正确B.错误

22.审计抽样是审计人员获取审计证据的唯一方法。()

A.正确B.错误

23.审计人员在执行审计工作时,可以不遵循职业道德规范。()

A.正确B.错误

24.审计意见的否定意见意味着被审计单位的财务报表完全不存在错误。()

A.正确B.错误

25.审计人员在审计计划阶段,不需要考虑审计费用。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述审计人员在执行审计工作时,如何评估被审计单位的风险。

27.解释审计抽样在审计过程中的作用。

28.在审计过程中,审计人员如何保持独立性?

29.为什么审计工作底稿对于审计工作非常重要?

30.在审计报告中,审计人员如何表达审计意见?

2025年审计专业技术资格(初级)考试题库(附答案和详细解析)(0710)

一、单选题(共10题)

1.【答案】D

【解析】审计证据是指审计人员为支持其审计意见和结论所获取的信息,包括财务报表、内部控制手册和银行对账单等。审计人员的专业判断是审计人员根据审计证据得出的结论,不属于审

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