2025年苏州市事业单位招聘考试综合类专业能力测试试卷(审计类).docxVIP

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  • 2026-02-06 发布于河南
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2025年苏州市事业单位招聘考试综合类专业能力测试试卷(审计类).docx

2025年苏州市事业单位招聘考试综合类专业能力测试试卷(审计类)

姓名:__________考号:__________

一、单选题(共10题)

1.审计人员在审计过程中,对于发现的重大问题应如何处理?()

A.直接报告上级领导

B.等待上级指示

C.与被审计单位沟通解决

D.保密不报告

2.下列哪项不属于审计准则的要求?()

A.独立性原则

B.客观性原则

C.保密原则

D.保密期限原则

3.在审计过程中,对于被审计单位的内部控制,审计人员应当如何进行评价?()

A.只关注内部控制制度的建立

B.只关注内部控制制度的有效性

C.同时关注内部控制制度的建立和有效性

D.仅评价内部控制制度是否符合规定

4.审计报告的编制应当遵循哪些基本原则?()

A.客观性、公正性、独立性、准确性

B.客观性、真实性、完整性、及时性

C.公正性、客观性、准确性、独立性

D.客观性、公正性、真实性、完整性

5.在审计过程中,以下哪种情况不属于内部控制失效的表现?()

A.内部控制制度缺失

B.内部控制制度被滥用

C.内部控制制度执行不力

D.内部控制制度被有效执行

6.审计人员对被审计单位的财务报表进行审计,以下哪个不是审计意见的类型?()

A.无保留意见

B.保留意见

C.无法表示意见

D.否定意见

7.在审计过程中,以下哪项不是审计人员的职业道德要求?()

A.诚实信用

B.专业胜任

C.独立客观

D.追求利益最大化

8.审计人员在审计过程中,以下哪项行为是不正当的?()

A.严格遵循审计准则

B.与被审计单位进行有效沟通

C.接受被审计单位的小额礼品

D.对被审计单位进行公正评价

9.审计报告应当包括哪些内容?()

A.审计意见、审计程序、审计结果

B.审计意见、被审计单位情况、审计过程

C.审计意见、审计发现、审计结论

D.审计意见、审计范围、审计依据

10.审计人员在进行风险评估时,以下哪种方法不属于风险评估的方法?()

A.审计抽样

B.现场调查

C.专家咨询

D.数据分析

二、多选题(共5题)

11.审计人员在执行审计程序时,以下哪些属于内部控制测试的范围?()

A.检查内部控制制度的健全性

B.观察内部控制制度的执行情况

C.评估内部控制制度的设计合理性

D.测试内部控制制度的有效性

12.审计报告的编制应当遵循哪些原则?()

A.客观性原则

B.公正性原则

C.独立性原则

D.完整性原则

13.在审计过程中,以下哪些情况可能导致审计风险增加?()

A.被审计单位内部控制薄弱

B.审计人员专业胜任能力不足

C.审计程序设计不合理

D.审计时间紧迫

14.审计人员在审计过程中,以下哪些行为是违反职业道德的?()

A.接受被审计单位提供的礼品

B.向被审计单位泄露审计信息

C.在审计报告中故意隐瞒重要事实

D.利用审计工作谋取私利

15.审计意见的类型主要包括哪些?()

A.无保留意见

B.保留意见

C.无法表示意见

D.否定意见

三、填空题(共5题)

16.审计的目的是为了对被审计单位的财务报表是否真实、公允地反映了其财务状况、经营成果和现金流量进行独立的审查。

17.审计准则是一系列规范审计人员行为和审计工作的原则和规则,它为审计工作提供了基本框架。

18.审计过程中,审计人员应当保持独立性和客观性,以确保审计意见的公正性。

19.内部控制是指被审计单位为了实现经营目标,保护资产安全,提高经营效率等目的而建立的制度、程序和措施。

20.审计报告是对审计工作的总结和评价,它应当清晰地表达审计人员的意见和发现的问题。

四、判断题(共5题)

21.审计人员可以接受被审计单位提供的任何形式的礼品。()

A.正确B.错误

22.审计意见的类型中,保留意见表示审计人员对财务报表的总体意见是肯定的。()

A.正确B.错误

23.审计人员在进行风险评估时,可以仅关注财务报表中的重大错报风险。()

A.正确B.错误

24.审计报告应当包含对被审计单位内部控制有效性的评价。()

A.正确B.错误

25.审计人员应当对被审计单位的所有交易和事项进行详细审计。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.简述审计人员在执行审计程序时,如何进

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