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- 2026-02-08 发布于福建
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2026年审计师专业面试题及答案参考手册
一、审计理论基础知识(共5题,每题8分,总分40分)
题目1(8分)
某公司2025年度财务报表显示,应收账款周转率较去年下降20%,但管理层认为这是由于销售策略调整所致,并非坏账风险增加。作为审计师,请阐述你将如何评估该管理层解释的合理性,并说明你会采取哪些审计程序来验证应收账款的真实性和存在性。
题目2(8分)
简述在审计过程中,审计师如何运用重要性原则来确定审计重点和范围。举例说明在特定行业(如房地产或高科技行业)中,重要性水平的确定会受到哪些特殊因素的影响。
题目3(8分)
描述内部控制测试的基本步骤,并举例说明在测试采购与付款循环的内部控制时,你会关注哪些关键控制点以及如何评估控制设计的有效性。
题目4(8分)
解释审计证据的种类及其获取方法。在审计过程中,如何确保审计证据的适当性和充分性?请结合具体审计场景说明。
题目5(8分)
论述审计报告类型的不同及其适用情形。如果发现财务报表存在重大错报,但被审计单位拒绝调整,审计师应如何处理并出具相应的审计报告?
二、审计实务操作(共6题,每题10分,总分60分)
题目6(10分)
假设你正在执行某制造业企业的年度财务报表审计,请设计一套针对存货的审计程序,包括抽样的方法、测试的关键点和异常情况的处理。
题目7(10分)
在审计过程中,你发现被审计单位的固定资产折旧政策与行业惯例存在显著差异。请说明你会如何进行进一步调查,评估该差异是否构成重大错报,并说明相应的审计处理方法。
题目8(10分)
描述在执行银行存款函证程序时,你会采取哪些具体措施来确保函证的有效性。如果收到银行回函显示账户存在未披露的负债,应如何处理?
题目9(10分)
针对被审计单位使用复杂金融工具(如衍生品)的情况,请说明你会如何进行风险评估,并设计相应的审计程序来获取充分、适当的审计证据。
题目10(10分)
在审计某跨国公司的财务报表时,你注意到其合并报表中存在大量内部交易。请阐述你会如何识别和评估这些内部交易,并设计相应的审计程序。
题目11(10分)
假设被审计单位采用自动化系统处理销售交易,请说明你会如何评估该系统的可靠性,并设计相应的审计程序来测试系统的内部控制。
三、中国特定审计要求(共4题,每题12分,总分48分)
题目12(12分)
根据中国最新的《企业会计准则》,论述收入确认的原则及其与旧准则的主要差异。在审计过程中,你会如何测试收入确认政策的执行情况?
题目13(12分)
简述中国《审计法》对审计师独立性的要求,并举例说明在审计过程中可能出现的利益冲突情形,以及相应的处理方法。
题目14(12分)
描述在中国执行审计业务时,审计师需要关注的主要法律法规(如《公司法》《税法》等),并举例说明这些法规如何影响审计程序的设计。
题目15(12分)
结合中国资本市场的发展趋势,论述审计师在审计上市公司时需要特别关注的财务报告风险,并说明相应的风险管理措施。
答案与解析
答案1(8分)
管理层关于应收账款周转率下降的解释合理性评估:
1.调查销售策略调整的具体内容(如促销活动、信用政策变更等)
2.分析同期行业平均水平和竞争对手数据
3.测试应收账款账龄分布变化
4.审查坏账准备计提政策的一致性
审计程序:
1.抽取大额或账龄较长的应收账款进行函证
2.测试应收账款账龄分析表的准确性
3.分析销售回款周期变化趋势
4.检查坏账准备计提的充分性
5.访谈销售和信用管理人员
答案2(8分)
重要性原则应用:
1.确定财务报表整体的重要性水平(如营业收入1%)
2.确定特定类别的财务报表项目的重要性水平(如存货余额5%)
3.根据风险水平调整重要性水平
4.将重要性水平分解到具体账户余额
行业因素:
房地产:关注土地增值税、公允价值计量等
高科技行业:关注研发支出资本化政策、无形资产评估等
答案3(8分)
内部控制测试步骤:
1.了解被审计单位业务流程
2.识别关键控制点
3.评估控制设计有效性
4.执行穿行测试
5.测试控制运行有效性
6.评估控制效果
采购与付款关键控制点:
1.请购审批
2.采购订单控制
3.供应商管理
4.收货验收
5.付款审批
答案4(8分)
审计证据种类:
1.书面证据(会计记录、合同等)
2.口头证据(访谈记录)
3.其他证据(计算、分析等)
获取方法:
1.函证(银行、往来单位)
2.检查(实物盘点)
3.重做(重新执行交易)
4.分析(比率分析)
确保适当性和充分性:
1.考虑证据来源可靠性
2.多层次证据结合
3.交叉验证异常数据
4.复盘重大发现
答案5(8分)
审计报告类型:
1.无保留意见
2.保
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