- 3
- 0
- 约3.85千字
- 约 12页
- 2026-02-11 发布于福建
- 举报
第PAGE页共NUMPAGES页
2026年内审部审计总监笔试题及答案
一、单选题(共10题,每题2分,合计20分)
1.在审计过程中,审计总监发现某项内部控制存在重大缺陷,但管理层拒绝采取纠正措施。此时,审计总监最应采取的行动是?
A.直接向监管机构报告
B.暂停审计工作,等待管理层回应
C.与内部法律顾问沟通,评估法律风险
D.向董事会提交专项报告,说明风险及后果
2.某制造企业采用ERP系统管理生产流程,但审计发现系统数据存在不一致。审计总监应优先关注以下哪个环节?
A.系统开发供应商资质
B.操作人员权限管理
C.数据迁移过程记录
D.内部审计测试样本数量
3.在评估财务报表重大错报风险时,审计总监应特别关注以下哪项因素?
A.会计政策的变更频率
B.管理层的薪酬结构
C.审计团队成员的专业背景
D.财务报表附注披露的详细程度
4.某零售企业通过电商平台销售商品,但审计发现部分订单存在重复发货问题。审计总监应首先核实以下哪项?
A.电商平台的技术架构
B.订单审批流程的合理性
C.物流供应商的运输记录
D.客户投诉处理机制的有效性
5.在审计过程中,审计总监发现某项内部控制设计合理但执行不到位。此时,审计总监应采取的措施是?
A.直接评估控制有效性
B.追加审计程序,验证控制缺陷影响
C.要求管理层立即整改
D.
您可能关注的文档
最近下载
- 九年级上家庭。社会。法治教案.docx VIP
- 2023年度江西省养老护理员资格考试技师模拟试题(含答案).pdf VIP
- 幽门螺杆菌的最新诊治ppt(共45张PPT).ppt VIP
- 新目标人教八年级英语下册教案 全册.doc VIP
- 一般通风空调工程暖通空调施工施工准备与资源配置计划.pdf VIP
- 新解读《GB_T 6974.7-2022起重机 术语 第7部分:浮式起重机》.docx VIP
- 《生物信息学 Bioinformatics》课程教学课件(PPT讲稿)第三章,人工智能导论.pptx
- 2026年人工智能训练师(三级)实操技能真题题库.docx
- 商务统计学(英文版第7版)教学课件BSFC7e_CH07.ppt VIP
- 如何降低员工流失率讲座.ppt VIP
原创力文档

文档评论(0)