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- 2026-03-02 发布于河北
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审计部面试题库及答案
一、单项选择题(每题2分,共10题)
1.审计的本质是()
A.一种监督活动
B.一种管理活动
C.一种评价活动
D.一种鉴证活动
2.审计证据的充分性与()有关。
A.样本量
B.证据类型
C.审计程序
D.审计风险
3.内部控制的核心是()
A.风险评估
B.控制活动
C.信息与沟通
D.内部监督
4.审计工作底稿的所有权属于()
A.被审计单位
B.审计人员
C.会计师事务所
D.税务机关
5.以下哪种审计程序不属于实质性程序()
A.函证
B.重新计算
C.控制测试
D.实质性分析程序
6.审计报告的日期应当是()
A.注册会计师完成审计工作的日期
B.财务报表批准报出日
C.审计业务约定书签订日
D.审计报告对外公布日
7.内部审计机构的独立性主要体现在()
A.人员独立
B.工作独立
C.经济独立
D.以上都是
8.审计抽样的目的是()
A.选取特定项目进行审计
B.评价样本结果推断总体特征
C.测试内部控制的有效性
D.发现重大错报
9.注册会计师在审计过程中发现被审计单位存在重大舞弊行为,应当()
A.向监管机构报告
B.与管理层沟通
C.调整审计意见
D.发表保留意见
10.以下关于审计风险模型的说法正
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