2026年公司财务审计报告.docxVIP

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  • 2026-03-05 发布于四川
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2026年公司财务审计报告

一、审计意见

我们审计了后附的云帆科技集团股份有限公司(以下简称“云帆科技”)财务报表,包括2026年12月31日的合并及母公司资产负债表,2026年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了云帆科技2026年12月31日的合并及母公司财务状况以及2026年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师审计准则的规定,我们独立于云帆科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项:

(一)收入确认

1.事项描述

如财务报表附注“五、(三十八)营业收入及营业成本”所述,云帆科技2026年度实现营业收入人民币85.62亿元,其中主营业务收入为84.15亿元。云帆科技主要销售智能

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