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- 2026-03-06 发布于河南
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第1篇
第一章总则
第一条为加强行政单位内部审计工作,提高财务管理水平,规范行政单位经济活
动,保障国有资产安全,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计
法实施条例》以及国家有关法律法规,结合本行政单位实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于本行政单位及其所属事业单位、国有企业和其他经济组织。
第三条内部审计工作应遵循以下原则:
(一)依法审计原则;
(二)客观公正原则;
(三)独立审计原则;
(四)全面审计原则;
(五)持续审计原则。
第四条本行政单位内部审计机构负责组织实施本制度,对内部审计工作进行指导
和监督。
第二章内部审计机构及职责
第五条内部审计机构是本行政单位内部审计工作的职能部门,其职责如下:
(一)贯彻执行国家有关审计法律法规和方针政策;
(二)制定内部审计工作计划,并组织实施;
(三)对本行政单位及所属单位的财务收支、经济活动进行审计;
(四)对内部控制制度的有效性进行评价;
(五)对内部审计报告提出处理意见,并跟踪整改落实情况;
(六)对内部审计人员进行培训和考核;
(七)对内部审计工作进行保密;
(八)完成上级审计机关和本行政单位领导交办的其他审计事项。
第六条内部审计机构应具备以下条件:
(一)具有独立开展内部审计工作的职能;
(二)有
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