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- 2026-03-10 发布于上海
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企业发展年度总结报告全面复盘年度经营成果、关键举措与战略演进路径CapptAI2026/3/7
年度总体表现概览1核心业务发展分析2组织能力与支撑体系3下一阶段发展展望4目录
年度总体表现概览核心指标达成情况与整体发展态势评估
本年度公司实现营业收入人民币42.8亿元,完成年初设定目标的103.6%,同比增长12.4%,主要得益于核心业务板块持续放量及新市场拓展成效显著,客户订单结构进一步优化。营收目标达成情况分析归属于母公司净利润达5.3亿元,同比增长9.8%,略低于营收增速,系研发投入增加与部分原材料成本阶段性上行所致,但净利率保持在12.4%的健康水平,盈利质量稳中有升。净利润增长与质量评估经营活动产生的现金流量净额为6.1亿元,同比增长18.2%,显著高于净利润增幅,应收账款周转天数缩短至42天,显示回款效率提升与运营资金管理能力持续增强。经营性现金流健康状况全年销售费用率同比下降0.7个百分点,管理费用率保持稳定,研发费用投入同比增长15.3%但占营收比重控制在8.2%,体现公司在提质增效与战略投入间的精准平衡。成本费用管控成效体现期末资产负债率为46.5%,较上年末下降2.1个百分点,流动比率提升至1.85,短期偿债能力增强,有息负债中长期占比达73%,债务期限结构更趋合理,财务风险可控。财务结构稳健性与杠杆水平营收、利润、现金流等核心财务指标实际达成与同比变化财务目
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