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  • 2026-03-11 发布于江西
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企业财务核算与审计操作规范

第1章总则

1.1财务核算与审计的基本原则

1.2财务核算与审计的职责分工

1.3财务核算与审计的管理要求

第2章财务核算操作规范

2.1财务核算的组织与管理

2.2财务核算的账务处理流程

2.3财务核算的凭证与账簿管理

2.4财务核算的报表编制与报送

第3章审计操作规范

3.1审计的组织与管理

3.2审计的计划与实施

3.3审计的检查与评价

3.4审计的报告与整改

第4章财务核算与审计的内部控制

4.1内部控制的原则与目标

4.2财务核算的内部控制措施

4.3审计的内部控制措施

4.4内部控制的监督与改进

第5章财务核算与审计的信息化管理

5.1会计软件的选用与管理

5.2电子凭证与电子账簿的使用

5.3信息系统安全与数据保密

5.4信息化审计的实施与管理

第6章财务核算与审计的法律责任

6.1财务核算的法律责任

6.2审计的法律责任

6.3违法行为的处理与责任追究

第7章财务核算与审计的监督检查

7.1财务核算的监督检查机制

7.2审计的监督检查机制

7.3检查结果的处理与反馈

第8章附则

8.1本规范的适用范围

8.2本规范的实施与解释

8.

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