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- 2026-03-12 发布于四川
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乡镇基层工会财务自查报告及整改措施
为深入贯彻落实《工会法》《基层工会经费收支管理办法》等法律法规及上级工会关于加强工会财务管理的工作要求,切实规范工会经费使用,提升财务工作规范化水平,XX镇工会委员会成立由工会主席任组长、经审委员、财务人员为成员的专项自查工作组,于202X年X月X日至X月X日,对202X年1月至202X年12月工会财务收支、资产管理、制度执行等情况开展全面自查。自查范围涵盖工会经费收支明细账、记账凭证、原始单据、银行对账单、固定资产台账等全部财务资料,并延伸核查部分重点支出事项的真实性、合规性。现将自查情况及整改措施报告如下:
一、自查工作开展情况
自查工作组严格对照《工会会计制度》《XX省基层工会经费收支管理实施细则》等文件要求,制定《工会财务自查清单》,明确12项核查要点,包括经费收入合规性、支出审批流程、专项经费使用、资产管理、会计基础工作等。工作中采取“三查三核”方式:一是查凭证,逐笔核对202X-202X年共XX本记账凭证,涉及收支业务XXX笔,重点核查原始单据完整性、审批签字规范性、支出科目匹配度;二是查台账,比对固定资产台账与实物管理清单,实地盘点办公设备、文体器材等资产XX件;三是查流程,调阅工会委员会会议记录、经费审查委员会工作记录,核查重大支出决策程序是否合规。同时,与工会主席、经审委员、财务人员及部分职工代表开展座谈X次,了解经费使用反馈
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