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- 2026-03-12 发布于江西
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企业内部控制审计质量控制与提升(标准版)
1.第一章内部控制审计概述
1.1内部控制审计的基本概念
1.2内部控制审计的职能与目标
1.3内部控制审计的实施流程
1.4内部控制审计的法律法规依据
2.第二章内部控制审计的组织与管理
2.1内部控制审计的组织架构
2.2内部控制审计的职责分工
2.3内部控制审计的协调机制
2.4内部控制审计的资源配置与管理
3.第三章内部控制审计的计划与执行
3.1内部控制审计的计划制定
3.2内部控制审计的执行策略
3.3内部控制审计的现场工作
3.4内部控制审计的报告与沟通
4.第四章内部控制审计的评价与反馈
4.1内部控制审计的评价标准
4.2内部控制审计的评价方法
4.3内部控制审计的反馈机制
4.4内部控制审计的持续改进
5.第五章内部控制审计的合规性与风险控制
5.1内部控制审计的合规性检查
5.2内部控制审计的风险评估
5.3内部控制审计的整改与跟踪
5.4内部控制审计的合规性报告
6.第六章内部控制审计的信息化与技术应用
6.1内部控制审计的技术工具应用
6.2内部控制审计的信息化管理
6.3内部控制审计的数据分析与应用
6.4内部控制审计的智能化发
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