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- 2026-03-12 发布于四川
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保密大检查自查报告
保密大检查自查报告
一、引言
为深入贯彻落实上级关于保密工作的决策部署,切实加强本单位涉密数据安全管理,防范化解失泄密风险,根据《XX保密工作管理办法》及相关文件要求,本单位于2023年X月至X月组织开展保密大检查自查工作。本次自查坚持“全面覆盖、突出重点、问题导向、务求实效”原则,聚焦涉密数据全生命周期管理,通过查阅资料、现场检查、技术检测、人员访谈等方式,深入排查保密管理薄弱环节,现将自查情况报告如下:
二、自查范围与方法
(一)自查范围
1.涉密人员管理:涉密岗位人员资格审查、培训教育、考核评价、脱密期管理等;
2.涉密载体管理:纸质文件、光介质(光盘、硬盘)、电子载体(U盘、移动硬盘)的产生、存储、传输、使用、销毁等环节;
3.计算机网络保密管理:涉密计算机、非涉密计算机、网络设备(交换机、路由器)、服务器等的防护措施;
4.涉密会议与活动管理:涉密会议筹备、召开、材料回收、记录归档等流程;
5.保密制度建设与执行:现有保密制度的完整性、适用性及执行落实情况;
6.涉密数据管理:涉密数据的采集、存储、传输、共享、销毁等环节的安全管控。
(二)自查方法
1.资料查阅:调阅保密制度文件、涉密人员台账、载体登记记录、培训档案、检查记录
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