财务内审考试题目及答案.docVIP

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  • 2026-03-17 发布于四川
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财务内审考试题目及答案

一、单项选择题(每题2分,共10题,20分)

1.内部审计的主要目的是()

A.查错防弊B.评价内部控制C.提供咨询服务D.确保财务报表准确

答案:B

2.以下不属于财务审计内容的是()

A.资产审计B.收入审计C.人力资源审计D.成本审计

答案:C

3.审计证据的可靠性不包括()

A.外部独立来源的证据更可靠

B.直接获取的证据比间接获取的可靠

C.复印件比原件可靠

D.从被审计单位内部获取的证据,内部管理制度健全时更可靠

答案:C

4.审计计划通常由()编制。

A.审计项目负责人B.审计部门主管C.总经理D.财务总监

答案:A

5.以下哪种情况表明内部控制存在重大缺陷()

A.控制环境薄弱B.存在少量未更正错报

C.某项控制执行有效性存疑D.内部控制设计合理但执行不到位

答案:A

6.审计工作底稿的保存期限是()

A.5年B.10年C.15年D.永久保存

答案:B

7.对存货进行监盘是为了证实存货的()

A.完整性B.计价和分摊C.存在D.权利和义务

答案:C

8.审计人员审查应收账款时,发现账龄较长,金额较大的一笔款项,首先应采取的措施是()

A.发函询证

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