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- 2026-03-20 发布于江西
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财务会计核算与审计流程手册(标准版)
第1章总则
1.1财务会计核算与审计的基本概念
财务会计核算是指企业按照会计准则和相关法规,对经济业务进行记录、分类、汇总和报告的过程,其目的是为财务报告提供真实、完整的财务信息。审计是独立的第三方对财务报告的合法性、真实性、公允性进行审查和评价的过程,旨在确保财务信息的可靠性与合规性。
财务会计核算与审计是企业财务管理的重要组成部分,两者相辅相成,共同保障企业财务信息的真实、完整和有效利用。财务会计核算遵循权责发生制和收付实现制,而审计则依据《企业内部控制基本规范》《会计法》《审计法》等法律法规进行。财务会计核算以财务报表为核心,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,审计则对这些报表进行独立验证。
财务会计核算与审计的目的是为投资者、债权人、管理层等提供决策依据,确保企业财务信息的透明和可信。财务会计核算与审计在企业治理结构中具有重要地位,是企业内部控制的重要环节。财务会计核算与审计的实施需要专业人员、制度流程和信息技术的支持,确保核算与审计工作的高效与准确。
1.2财务会计核算与审计的职责分工
财务会计核算由企业内部的会计部门负责,会计人员依据会计准则和企业制度进行账务处理和数据记录。审计工作由独立的审计机构或审计人员执行,审计人员需遵循独立、客观、公正的原则,对财务信息进行审查和评价。
企业内部审计部门
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