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- 2026-03-20 发布于江西
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2025年财务审计程序与规范手册
第1章财务审计基本概念与原则
1.1财务审计的定义与目标
财务审计是指由具备专业资质的审计机构或人员,依据国家统一的审计准则和相关法律法规,对企事业单位的财务报表及相关资料进行独立审查与评估,以确定其财务状况、经营成果和资金使用是否真实、公允、合法的审计活动。财务审计的核心目标在于确保财务信息的真实性、完整性、准确性,以及符合国家法律法规和会计准则的要求。
财务审计的目标包括:验证财务报表的准确性,评估财务风险,提供审计意见,促进企业内部控制的有效性,保障财务信息的透明度和可比性。财务审计通常涉及对资产负债表、利润表、现金流量表等主要财务报表的审计,以及相关的附注、财务分析和内部控制评估。财务审计的最终目的是为利益相关者(如投资者、债权人、监管机构等)提供可靠的财务信息,以支持其决策和管理活动。
财务审计的成果通常包括审计报告、审计意见、审计结论以及审计建议,这些内容对企业的财务管理和合规性具有重要指导意义。财务审计的实施需遵循独立性原则,确保审计人员不受被审计单位的影响,保持客观、公正和专业。财务审计的流程通常包括前期准备、现场审计、数据分析、报告撰写和结论反馈等环节,确保审计工作的系统性和完整性。
1.2财务审计的准则与规范
财务审计的依据主要包括《中华人民共和国审计法》、《企业会计准则》、《审计准则》以及各行业特
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